Difference between revisions of "Avize furnizori"

From docs
Jump to: navigation, search
(Filtre)
(Coloane)
 
(24 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
Avizele de achizitii de la furnizori
 
Avizele de achizitii de la furnizori
  
 +
Lista tine cont de drepturi pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]] in functie de bifa Cu drept.
  
 
===Lista===
 
===Lista===
Line 10: Line 11:
 
===Filtre===
 
===Filtre===
 
;Numar
 
;Numar
 +
:filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
 
;Furnizor:filtrare dupa denumire furnizor
 
;Furnizor:filtrare dupa denumire furnizor
 
;Inclusiv anulate
 
;Inclusiv anulate
Line 21: Line 23:
 
;Data Document: Filtreaza Data
 
;Data Document: Filtreaza Data
 
;Numar NIR
 
;Numar NIR
;Stare
+
:filtreaza dupa numarul NIR al documentului
 +
;Stare: Status
 +
;Stare: Stari document
 
;Tip
 
;Tip
 
;Proiect client
 
;Proiect client
Line 28: Line 32:
 
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
 
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
 
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
 
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
 +
;Observatii: Filtreaza dupa observatiile documentului
  
 
===Coloane===
 
===Coloane===
 +
;ID Intern
 +
:numar intern din Pluriva ERP
 
;Numar
 
;Numar
 
;Data
 
;Data
Line 39: Line 46:
 
;Valoare cu TVA
 
;Valoare cu TVA
 
;Valoare pozitii
 
;Valoare pozitii
 +
;Valoare amanunt
 
;Tip
 
;Tip
 
;Stare
 
;Stare
Line 44: Line 52:
 
;Validat
 
;Validat
 
;Observatii
 
;Observatii
 +
;Observatii interne
 
;Contract:contractul setat pe antetul avizului
 
;Contract:contractul setat pe antetul avizului
 
;Printare
 
;Printare
 
;Data contabilitate
 
;Data contabilitate
 +
;Cod bare
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
 
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: Adaugarea unei aviz
 
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: Adaugarea unei aviz
 
;[[Avize furnizori - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]: Adaugarea unui aviz de retur
 
;[[Avize furnizori - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]: Adaugarea unui aviz de retur
 +
;[[Avize furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: Redirectioneaza in pagina cu lista avizelor furnizor ce pot fi validate
 +
;Documente EDI
 +
;Anulare multipla
  
 
===Operatii pe pozitii===
 
===Operatii pe pozitii===
Line 61: Line 74:
 
;[[Avize furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur
 
;[[Avize furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur
 
;Generare factura: Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie
 
;Generare factura: Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie
 +
;Generare factura retur
 
;[[Facturi furnizori - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]: Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului
 
;[[Facturi furnizori - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]: Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului
 
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]: Validarea unei aviz
 
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]: Validarea unei aviz
 
: Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de [[Setare 436|setarea 436]]
 
: Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de [[Setare 436|setarea 436]]
 +
: se genereaza Transfer de stoc in functie de [[Setare 746|setarea 746]]
 
;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anularea unei aviz
 
;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anularea unei aviz
 
;[[Facturi furnizori - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei aviz
 
;[[Facturi furnizori - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei aviz
 +
;Generare [[Recepție în custodie]]
 +
;Retrimitere aviz
 +
:se sterge data export si eroare export
 +
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document
 +
;[[Avize furnizori - Curs valutar|Curs valutar]]: Afiseaza valutele folosite in factura si permite schimbarea valorii acestora. La salvare se recalculeaza valorile din pozitii si antet
 +
;Serializare

Latest revision as of 19:01, 21 March 2024

Avizele de achizitii de la furnizori

Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.

Lista

500px‎

Filtre

Numar
filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
Furnizor
filtrare dupa denumire furnizor
Inclusiv anulate
Daca e bifat apar si facturile anulate
Retur
Daca este bifat se afiseaza avizele retur validate. Nebifat nu sunt afisate avizele retur validate
Retur
filtrul ofera urmatoarele variante:
  • Toate
  • Doar normale
  • Doar retur
Data Document
Filtreaza Data
Numar NIR
filtreaza dupa numarul NIR al documentului
Stare
Status
Stare
Stari document
Tip
Proiect client
Valoare de la, Pana la
Introdus de
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Observatii
Filtreaza dupa observatiile documentului

Coloane

ID Intern
numar intern din Pluriva ERP
Numar
Data
Numar NIR
Data NIR
Furnizor
Valoare fara TVA
Valoare TVA
Valoare cu TVA
Valoare pozitii
Valoare amanunt
Tip
Stare
Introdus
Validat
Observatii
Observatii interne
Contract
contractul setat pe antetul avizului
Printare
Data contabilitate
Cod bare

Operatii globale

Adaugare aviz
Adaugarea unei aviz
Adaugare retur aviz
Adaugarea unui aviz de retur
Validare multipla
Redirectioneaza in pagina cu lista avizelor furnizor ce pot fi validate
Documente EDI
Anulare multipla

Operatii pe pozitii

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii avizului si starile prin care a trecut aceasta
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul avizului
Contare
Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile avizului
Schimbare stare
operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
Fisiere atasate
Fisierele atasate la un aviz
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unui aviz
Pozitii retur
lista de pozitii din retur
Generare factura
Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie
Generare factura retur
Tiparire coduri de bare
Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului
Validare
Validarea unei aviz
Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
se genereaza Transfer de stoc in functie de setarea 746
Anulare
Anularea unei aviz
Stergere
Stergerea unei aviz
Generare Recepție în custodie
Retrimitere aviz
se sterge data export si eroare export
Note de culegere
se vizualizeaza notele de culegere generate din document
Curs valutar
Afiseaza valutele folosite in factura si permite schimbarea valorii acestora. La salvare se recalculeaza valorile din pozitii si antet
Serializare