Difference between revisions of "Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare"

From docs
Jump to: navigation, search
(Coloane)
(15 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
***[[Facturi furnizori]] / [[Facturi externe furnizori]]
 
***[[Facturi furnizori]] / [[Facturi externe furnizori]]
 
****[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]] / [[Facturi externe furnizori - Pozitii|Pozitii]]
 
****[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]] / [[Facturi externe furnizori - Pozitii|Pozitii]]
*****Adaugare din scanare
+
*****Adaugare din scanari
  
  
 
===Lista===
 
===Lista===
  
[[file:Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare - Lista.png|600px]]
+
[[file:Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare - Lista2.png|600px]]
  
 
===Filtre===
 
===Filtre===
Line 36: Line 36:
 
;UM
 
;UM
 
;Curs
 
;Curs
 +
;Tip serie intrare: campul este completat automat in cazul in care este configurat campul pe produs(sau pe grupa produsului) in [[Produse|nomenclator]].
 +
:daca un produs este salvat cu tip serie intrare completatata si [[Setare_991|setarea 991]] are valoarea 1 atunci toata cantitatea o sa fie sparta in bucati a cate una.
 
;Lot intrare
 
;Lot intrare
 +
;Explicatii: valoarea campului este salvata in pozitiile facturii de furnizor(pe produs) in campul "Explicatii1"
 
;Serie intrare
 
;Serie intrare
 
;Data fabricare
 
;Data fabricare
 
;Data expirare
 
;Data expirare
 +
;Gestiune
 
;Cantitate receptionata
 
;Cantitate receptionata
 +
;Pret final
 +
;Taxe vamale %
 
;Adauga
 
;Adauga
 +
;Cod produs
 +
;Tara origine
 +
;Incadrare vamala
 +
;Greutate bruta
 +
;Greutate neta
 +
;Palet
 +
;Locator
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
  
 
===Operatii pe pozitie===
 
===Operatii pe pozitie===
 +
;Stergere: Sterge scanarile care nu sunt cuprinse pe o factura

Revision as of 10:25, 12 January 2024


Lista

Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare - Lista2.png

Filtre

Comanda
Numar receptie
Produs
Cod

Coloane

Produs
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Cod produs furnizor
Denumire produs furnizor
Număr comandă
Numar receptie
Dată comandă
Pret
Pret redus
Valută
Reducere %
Reducere finala %
Reducere suplimentara %
Referinta
Cantitate comandata
UM
Curs
Tip serie intrare
campul este completat automat in cazul in care este configurat campul pe produs(sau pe grupa produsului) in nomenclator.
daca un produs este salvat cu tip serie intrare completatata si setarea 991 are valoarea 1 atunci toata cantitatea o sa fie sparta in bucati a cate una.
Lot intrare
Explicatii
valoarea campului este salvata in pozitiile facturii de furnizor(pe produs) in campul "Explicatii1"
Serie intrare
Data fabricare
Data expirare
Gestiune
Cantitate receptionata
Pret final
Taxe vamale %
Adauga
Cod produs
Tara origine
Incadrare vamala
Greutate bruta
Greutate neta
Palet
Locator

Operatii globale

Operatii pe pozitie

Stergere
Sterge scanarile care nu sunt cuprinse pe o factura