Difference between revisions of "E-Facturi emise"

From docs
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Facturi clienti ****E-Facturi emise In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronic...")
 
Line 4: Line 4:
 
****E-Facturi emise
 
****E-Facturi emise
  
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura.
+
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura.
  
 
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).
 
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).
  
[[file:E-Facturi primite.jpeg‎]]
+
[[file:E-Facturi emise.jpeg‎]]
  
 
===Filtre===
 
===Filtre===
Line 40: Line 40:
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
;[[E-Facturi primite - Modificare|Modificare]]
+
;[[E-Facturi emise - Modificare|Modificare]]
;[[E-Facturi primite - Verificare status parteneri|Verificare status parteneri]]
+
;[[E-Facturi emise - Transfer in Facturi clienti|Transfer in Facturi clienti]]
;[[E-Facturi primite - Transfer in Facturi furnizori|Transfer in Facturi furnizori]]
+
;[[E-Facturi emise - Validare multipla|Validare multipla]]
;[[E-Facturi primite - Import xml|Import xml]]
+
;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura pentru asocierea automata a unor dimensiuni precum: tip doc, client, produs etc.
;[[E-Facturi primite - Validare multipla|Validare multipla]]
 
;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura
 
 
;Rapoarte
 
;Rapoarte
  
 
===Operatii pe linie===
 
===Operatii pe linie===
;[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]]
+
;[[E-Facturi emise - Detalii|Detalii]]
;Adauga furnizor: aceasta operatie apare daca furnizorul unui document nu exista in [[Furnizori|nomenclatorul Furnizori ]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)
+
;Adauga client: aceasta operatie apare daca clientul unui document are cod fiscal si nu exista in [[Clienti|nomenclatorul Clienti]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)

Revision as of 15:08, 22 February 2024

In aceasta pagina se vizualizeaza facturile emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura.

Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).

File:E-Facturi emise.jpeg

Filtre

De la, Pana la
Partener
Numar
Documente
Puncte de lucru
Inclusiv transferate
Inclusiv ignorate
Id Incarcare
Data preluare de la - Pana la
Data incarcare in SPV - Pana la
Data descarcare din SPV - Pana la
Stare
Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare

Coloane

Data
Numar
Punct de lucru
Document
Tip doc
Partener
Explicatii
de pe antetul documentului preluat din SPV
Valoare
User validare
Valuta
Factura transferata
Ignorata
Printare

Operatii globale

Modificare
Transfer in Facturi clienti
Validare multipla
Reaplicare reguli
Reaplica regulile de prelucrare E-factura pentru asocierea automata a unor dimensiuni precum: tip doc, client, produs etc.
Rapoarte

Operatii pe linie

Detalii
Adauga client
aceasta operatie apare daca clientul unui document are cod fiscal si nu exista in nomenclatorul Clienti din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)