Difference between revisions of "Facturi externe clienti"

From docs
Jump to: navigation, search
(Coloane)
 
(38 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 8: Line 8:
 
;Client
 
;Client
 
;Numar
 
;Numar
 +
:filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
 
;Tip
 
;Tip
 
;Dată de la ... pana la
 
;Dată de la ... pana la
Line 19: Line 20:
 
;Avans nestornat
 
;Avans nestornat
 
:daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
 
:daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
 +
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
 +
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
 +
;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
 +
;Tip livrare
 +
;Stare E-Factura
 +
;Stare E-Transport
 +
;Tip persoana
  
 
===Coloane===
 
===Coloane===
 +
;ID Intern
 +
:numar intern din Pluriva ERP
 
;Numar
 
;Numar
 
;Dată
 
;Dată
Line 29: Line 39:
 
;Termen plata
 
;Termen plata
 
;Data scadenta
 
;Data scadenta
 +
;Adresa livrare
 
;Agent
 
;Agent
 
;Transportator
 
;Transportator
Line 36: Line 47:
 
;Validat
 
;Validat
 
;Observaţii
 
;Observaţii
 +
;Observatii interne
 
;Valoare avans
 
;Valoare avans
 
:valoarea de avans ramasa de stornat
 
:valoarea de avans ramasa de stornat
 +
;attr1
 +
;attr2
 +
;attr3
 +
;attr4
 +
;attr1Number
 +
;attr2Number
 +
;attr3Number
 +
;attr4Number
 +
;Data contabilitate
 +
;Sold
 +
;Tip livrare
 +
;Stare E-Factura
 +
;Stare E-Transport
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
 
;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi
 
;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi
 
;[[Facturi externe clienti - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur factura externa]]
 
;[[Facturi externe clienti - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur factura externa]]
 +
;[[Facturi clienti - Anulare multipla|Anulare multipla]]
 +
;[[Facturi clienti - Stergere multipla|Stergere multipla]]
 +
;Generare facturi discount
 +
;Generare facturi penalitati
 +
;Actualizare solduri
 +
;[[Trimite EFactura|Trimite E-Factura]]
 +
;[[Trimite E-Transport|Trimite E-Transport]]
  
 
===Operatii pe factura===
 
===Operatii pe factura===
Line 48: Line 80:
 
;Delegat
 
;Delegat
 
;[[Facturi externe clienti - Duplicare|Duplicare]]: Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
 
;[[Facturi externe clienti - Duplicare|Duplicare]]: Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
;Contare
+
;[[Facturi clienti - Contare|Contare]]
 +
;[[Facturi clienti - Conturi bancare|Conturi bancare]]
 
;Resetare counter
 
;Resetare counter
 
;Fisiere atasate
 
;Fisiere atasate
 
;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura
 
;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura
 +
;[[Facturi externe clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]]
 +
:lista de pozitii din factura de retur
 
;[[Facturi_clienti_-_Schimbare_stare|Schimbare stare]]
 
;[[Facturi_clienti_-_Schimbare_stare|Schimbare stare]]
 +
;Generare PV/Certificat
 +
:se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
 +
:Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
 +
;[[PV/Certificate]]
 +
:lista PV/Certificate generate din factura curenta
 
;Trimite e-mail
 
;Trimite e-mail
;Validare: validare factura
+
;Validare:
:se valideaza factura in functie de [[Setare388|setarea 388]]
+
:validare factura
 +
:nu este disponibila daca:
 +
:- in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document;
 +
:- factura curenta nu are pozitii;
 +
:- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
 +
:se valideaza factura in functie de [[Setare 388|setarea 388]]. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina  [[Facturi clienti - Validare retur|Validare cu alocare numar]]
 
:rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de [[Setare 247|setarea 247]] si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
 
:rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de [[Setare 247|setarea 247]] si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
 
;Alocare numar
 
;Alocare numar
 
;Agenti
 
;Agenti
 +
;[[Serializare]]
 
;Anulare
 
;Anulare
 
;[[Facturi_clienti_-_Factura_cu_anexa|Factura cu anexa]]
 
;[[Facturi_clienti_-_Factura_cu_anexa|Factura cu anexa]]
 +
;[[Facturi clienti - Generare receptie custodie|Generare receptie custodie]]
 
;Stergere
 
;Stergere
 +
;[[Tiparire document]]
 +
;[[Facturi_externa_clienti_-_Retrimitere_factura|Retrimitere factura]]
 +
;Rescadentare:[[Termene plata - Scadente]]
 +
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document
 +
;Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Factura.
 +
;Anulare trimitere E-Transport - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Transport.

Latest revision as of 15:44, 27 August 2024

Facturi externe clienti - Lista.png

Filtre

Client
Numar
filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
Tip
Dată de la ... pana la
Stare
Inclusiv anulate
Retur
Finalizat
Valoare de la ... pana la
Agent
Introdus de
Avans nestornat
daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Serializare
filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
Tip livrare
Stare E-Factura
Stare E-Transport
Tip persoana

Coloane

ID Intern
numar intern din Pluriva ERP
Numar
Dată
Client
Total plata
Total plata valuta
Valută
Termen plata
Data scadenta
Adresa livrare
Agent
Transportator
Tip
Stare
Introdus
Validat
Observaţii
Observatii interne
Valoare avans
valoarea de avans ramasa de stornat
attr1
attr2
attr3
attr4
attr1Number
attr2Number
attr3Number
attr4Number
Data contabilitate
Sold
Tip livrare
Stare E-Factura
Stare E-Transport

Operatii globale

Adaugare factura externa
adaugarea unei noi facturi
Adaugare retur factura externa
Anulare multipla
Stergere multipla
Generare facturi discount
Generare facturi penalitati
Actualizare solduri
Trimite E-Factura
Trimite E-Transport

Operatii pe factura

Modificare
modificare factura existenta
Informatii
Delegat
Duplicare
Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
Contare
Conturi bancare
Resetare counter
Fisiere atasate
Pozitii
lista de pozitii din factura
Pozitii retur
lista de pozitii din factura de retur
Schimbare stare
Generare PV/Certificat
se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
PV/Certificate
lista PV/Certificate generate din factura curenta
Trimite e-mail
Validare
validare factura
nu este disponibila daca:
- in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- factura curenta nu are pozitii;
- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
se valideaza factura in functie de setarea 388. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina Validare cu alocare numar
rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de setarea 247 si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
Alocare numar
Agenti
Serializare
Anulare
Factura cu anexa
Generare receptie custodie
Stergere
Tiparire document
Retrimitere factura
Rescadentare
Termene plata - Scadente
Note de culegere
se vizualizeaza notele de culegere generate din document
Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Factura.
Anulare trimitere E-Transport - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Transport.