Difference between revisions of "Import:Facturi vanzare"
Dan Arhire (talk | contribs) |
|||
(17 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
*****Import Facturi vanzare | *****Import Facturi vanzare | ||
+ | Trebuie ca valoarea incasarii sa corespunda cu valoarea documentului (semnul incasarii sa fie acelasi cu semnul valorii documentului). | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Line 11: | Line 12: | ||
;NumarDocument | ;NumarDocument | ||
;DataDocument | ;DataDocument | ||
+ | ;NumarFacturaDinCareSeFaceRetur : numar factura client din care se face retur | ||
+ | ;DataFacturaDinCareSeFaceRetur : data factura client din care se face retur | ||
;DataScadenta | ;DataScadenta | ||
;Client | ;Client | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Cod | ;Cod | ||
+ | ;TipItem | ||
;Tva | ;Tva | ||
;Um | ;Um | ||
Line 34: | Line 38: | ||
;Explicatii1 | ;Explicatii1 | ||
;Explicatii2 | ;Explicatii2 | ||
− | ;CodClient | + | ;CodClient : eroare daca sunt mai multi clienti cu acelasi cod |
− | ;TipDoc | + | ;TipDoc : tipul documentului |
+ | ;PretAmanunt | ||
+ | ;PretAmanuntRedus | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;CodGestiune | ||
+ | :descarcarea se face din gestiunea setata in acest camp | ||
+ | ;CodFiscal | ||
+ | ;NumarContract | ||
+ | ;DataContract | ||
+ | ;FacturaRetur:Daca se completeaza cu valoare 1, se insereaza factura de retur | ||
+ | :daca se completeaza acest camp si nu se completeaza campurile NumarFacturaDinCareSeFaceRetur si DataFacturaDinCareSeFaceRetur, pozitia returului o sa se lege de cea mai recenta factura din care se mai poate face retur | ||
+ | :daca se completeaza acest camp, se poate face retur unui produs din mai multe facturi. Daca nu se poate returna cantitatea integral atunci se genereaza un mesaj de eroare. | ||
+ | ;ValoarePozFaraTVA | ||
+ | ;ValoarePozTVA | ||
+ | ;ValoarePozRedusaFaraTva | ||
+ | ;ValoarePozRedusaTva | ||
+ | ;ReturPeClient: campul este folosit impreuna cu "FacturaRetur" pentru a lega o pozitie de retur de mai multe facturi | ||
+ | ;Task | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;NumeContactComanda | ||
+ | ;PrenumeContactComanda | ||
+ | ;GreutateBrutaTotala | ||
+ | ;GreutateNetaTotala | ||
+ | ;ModPlata | ||
+ | ;TermenPlata | ||
+ | ;CodNC | ||
+ | ;StocId | ||
+ | :campul se salveaza doar pentru facturile cu tip document fara stoc | ||
+ | ;Amanunt |
Latest revision as of 15:53, 2 May 2024
Trebuie ca valoarea incasarii sa corespunda cu valoarea documentului (semnul incasarii sa fie acelasi cu semnul valorii documentului).
Campuri
- NumarFactura
- DataFactura
- NumarDocument
- DataDocument
- NumarFacturaDinCareSeFaceRetur
- numar factura client din care se face retur
- DataFacturaDinCareSeFaceRetur
- data factura client din care se face retur
- DataScadenta
- Client
- Produs
- Cod
- TipItem
- Tva
- Um
- Pret
- PretVanzareRedus
- PretValuta
- PretValutaRedus
- ValutaId
- Curs
- CantitateDocument
- CantitateFacturata
- LotIntrare
- SerieIntrare
- DataExpirare
- DataFabricare
- CentruCost
- LinieBusiness
- ArticolBuget
- Explicatii1
- Explicatii2
- CodClient
- eroare daca sunt mai multi clienti cu acelasi cod
- TipDoc
- tipul documentului
- PretAmanunt
- PretAmanuntRedus
- Observatii
- CodGestiune
- descarcarea se face din gestiunea setata in acest camp
- CodFiscal
- NumarContract
- DataContract
- FacturaRetur
- Daca se completeaza cu valoare 1, se insereaza factura de retur
- daca se completeaza acest camp si nu se completeaza campurile NumarFacturaDinCareSeFaceRetur si DataFacturaDinCareSeFaceRetur, pozitia returului o sa se lege de cea mai recenta factura din care se mai poate face retur
- daca se completeaza acest camp, se poate face retur unui produs din mai multe facturi. Daca nu se poate returna cantitatea integral atunci se genereaza un mesaj de eroare.
- ValoarePozFaraTVA
- ValoarePozTVA
- ValoarePozRedusaFaraTva
- ValoarePozRedusaTva
- ReturPeClient
- campul este folosit impreuna cu "FacturaRetur" pentru a lega o pozitie de retur de mai multe facturi
- Task
- Proiect
- NumeContactComanda
- PrenumeContactComanda
- GreutateBrutaTotala
- GreutateNetaTotala
- ModPlata
- TermenPlata
- CodNC
- StocId
- campul se salveaza doar pentru facturile cu tip document fara stoc
- Amanunt