Difference between revisions of "Import:Cumparare cu plata"

From docs
Jump to: navigation, search
Line 37: Line 37:
 
;NrInventarAsset
 
;NrInventarAsset
 
;SerieIntrareAsset
 
;SerieIntrareAsset
 +
;TipDoc:Denumirea tipului document configurata pe documentul Factura furnizor
  
 
Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:  
 
Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:  

Revision as of 14:55, 13 December 2017

Este utilizat pentru import din excel facturi furnizor in contabilitate.


Modalitati de import: Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import

Campuri:

  • CodFurnizor
  • Furnizor
  • CodFiscal
  • CodRegistruContab
  • DenumireRegistru
  • ContFurnizor
  • Cont
  • Numar
  • Data
  • DataScadenta
  • Explicatii
  • ExplicatiiPozitie: Se salveaza in pozitia notei contabile.
  • ValoareTotala
  • Tip
  • Tva
  • ValoareTva
  • TvaIncasare
  • ModContare
  • PlatitPrin
  • NumarPlata
  • DataPlata
  • ValoarePlata
  • ExplicatiiPlata
  • BusinessLine
  • CentruCost
  • ArticolBuget
  • PunctDeLucru
  • Cumulare: Daca se completeaza 1 si se identifica o nota contabila cu acelasi document, numar, data si partener valorile se cumuleaza in acea nota. Daca se completeaza 1 si nu exista nota pe cheia mentionata se insereaza o nota noua. Daca nu se completeaza 1 si se identifica o nota conform cheii mentionate se intoarce mesaj de eroare.
Asset
NrInventarAsset
SerieIntrareAsset
TipDoc
Denumirea tipului document configurata pe documentul Factura furnizor

Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:
-numar inventar = NrInventarAsset sau
-serie intrare = SerieIntrareAsset sau
-asset = Asset sau
-cod asset = Asset sau
-descriere = Asset