Difference between revisions of "E-Facturi primite"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii globale)
(Operatii pe linie)
 
(11 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 18: Line 18:
 
;Inclusiv transferate
 
;Inclusiv transferate
 
;Inclusiv ignorate
 
;Inclusiv ignorate
 +
;Id Incarcare
 +
;Data preluare de la - Pana la
 +
;Data incarcare in SPV - Pana la
 +
;Data descarcare din SPV - Pana la
 +
;Stare: Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare
  
 
===Coloane===
 
===Coloane===
Line 26: Line 31:
 
;Tip doc
 
;Tip doc
 
;Partener
 
;Partener
 +
;Explicatii: de pe antetul documentului preluat din SPV
 
;Valoare
 
;Valoare
 +
;User validare
 
;Valuta
 
;Valuta
 
;Factura transferata
 
;Factura transferata
Line 34: Line 41:
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
 
;[[E-Facturi primite - Modificare|Modificare]]
 
;[[E-Facturi primite - Modificare|Modificare]]
;Verificare status parteneri
+
;[[E-Facturi primite - Verificare status parteneri|Verificare status parteneri]]
;Transfer in Facturi furnizori
+
;[[E-Facturi primite - Transfer in Facturi furnizori|Transfer in Facturi furnizori]]
;Import xml
+
;[[E-Facturi primite - Import xml|Import xml]]
;Validare multipla
+
;[[E-Facturi primite - Validare multipla|Validare multipla]]
 +
;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura
 
;Rapoarte
 
;Rapoarte
  
 
===Operatii pe linie===
 
===Operatii pe linie===
 
;[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]]
 
;[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]]
;Adauga furnizor: aceasta operatie apare daca furnizorul unui document nu exista in [[Furnizori|nomenclatorul Furnizori ]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)
+
;Adauga furnizor: aceasta operatie apare daca furnizorul unui document are cod fiscal si nu exista in [[Furnizori|nomenclatorul Furnizori]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)
 +
;[[E-Facturi - Modificare valuta document|Modificare valuta document]]: operatia apare daca factura nu a fost transferata sau marcata ca ignorata
 +
;[[E-Facturi - Modificare curs valutar|Modificare curs valutar]]: operatia apare daca factura nu a fost transferata sau marcata ca ignorata si daca are valuta diferita de valuta companiei

Latest revision as of 15:54, 7 May 2024

In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura.

Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).

E-Facturi primite.jpeg

Filtre

De la, Pana la
Partener
Numar
Documente
Puncte de lucru
Inclusiv transferate
Inclusiv ignorate
Id Incarcare
Data preluare de la - Pana la
Data incarcare in SPV - Pana la
Data descarcare din SPV - Pana la
Stare
Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare

Coloane

Data
Numar
Punct de lucru
Document
Tip doc
Partener
Explicatii
de pe antetul documentului preluat din SPV
Valoare
User validare
Valuta
Factura transferata
Ignorata
Printare

Operatii globale

Modificare
Verificare status parteneri
Transfer in Facturi furnizori
Import xml
Validare multipla
Reaplicare reguli
Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura
Rapoarte

Operatii pe linie

Detalii
Adauga furnizor
aceasta operatie apare daca furnizorul unui document are cod fiscal si nu exista in nomenclatorul Furnizori din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)
Modificare valuta document
operatia apare daca factura nu a fost transferata sau marcata ca ignorata
Modificare curs valutar
operatia apare daca factura nu a fost transferata sau marcata ca ignorata si daca are valuta diferita de valuta companiei