Difference between revisions of "Avize clienti"

From docs
Jump to: navigation, search
 
(62 intermediate revisions by 16 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
 
*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
 
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
 
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***[[Avize clienti]]
+
***Avize clienti
  
  
  
 
===Lista de avize clienti===
 
===Lista de avize clienti===
[[file:Avize clienti.png|600px]]
+
[[file:Avize clienti2.png|600px]]
  
 
===Filtre===
 
===Filtre===
 +
Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.
 
;Client:cauta in colona "Client" si "Denumire veche client"
 
;Client:cauta in colona "Client" si "Denumire veche client"
 
;Stare
 
;Stare
Line 15: Line 16:
 
:se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
 
:se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
 
;Numar iesire
 
;Numar iesire
 +
:filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
 
;Tip
 
;Tip
 
;Finalizat
 
;Finalizat
 
;Data
 
;Data
 
;Valoare de la - Pana la
 
;Valoare de la - Pana la
 +
;Numar receptie client
 
;Agent
 
;Agent
 
;Introdus de
 
;Introdus de
 +
;Delegat
 
;Documente netiparite:documentele ce au counter egal cu 0
 
;Documente netiparite:documentele ce au counter egal cu 0
 +
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
 +
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
 +
;Locatie aviz
 +
;Numar receptie client
 +
;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
 +
;Proiect
 +
;Traseu
 +
;Tip livrare
  
 
===Coloane===
 
===Coloane===
 
:afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere  
 
:afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere  
 +
;ID Intern
 +
:numar intern din Pluriva ERP
 
;Numar
 
;Numar
 
;Data
 
;Data
Line 33: Line 47:
 
;Agent
 
;Agent
 
;Transportator
 
;Transportator
 +
;Valoare transport
 +
;Delegat
 
;Tip
 
;Tip
 
;Stare
 
;Stare
Line 40: Line 56:
 
;C
 
;C
 
;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]
 
;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]
 +
;Livrare la
 +
:adresa livrare de pe antet
 
;Observatii
 
;Observatii
 +
;Numar receptie client
 
;Nefacturabil
 
;Nefacturabil
 +
;Referinta
 +
:referinta catre avizul centralizator pe care este asociat avizul curent
 
;Printare
 
;Printare
 
;Etichete
 
;Etichete
 +
;Data contabilitate
 +
;Valoare Valuta
 +
;Cantitate Totala
 +
;Traseu
 +
;Tip livrare
 +
;Stare WMS: se afiseaza informatii legate de culegator si verificator
 +
;Data livrare
 +
;Attr1
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
 
;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: adaugarea unui aviz nou
 
;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: adaugarea unui aviz nou
 
;[[Avize clienti - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]
 
;[[Avize clienti - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]
 +
;[[Avize clienti - Printare documente|Printare documente]]
 +
;[[Avize clienti - Validare multipla cu alocare numar|Validare multipla cu alocare numar]]: operatie disponibila daca [[Setare 388| setarea 388]] este 1
 +
;Generare facturi
  
 
===Operatii pe pozitii===
 
===Operatii pe pozitii===
;[[Avize clienti - Modificare|Modificare]]: modificare aviz existent
+
;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Modificare]]: modificare aviz existent
 
:apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)
 
:apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)
 
;[[Avize clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din aviz
 
;[[Avize clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din aviz
 +
;[[Avize clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]]:lista de pozitii setate pe avizul de retur
 
;Delegat
 
;Delegat
;Contare
+
;[[Facturi_clienti_-_Contare|Contare]]
;Schimbare stare
+
;[[Avize clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]
;Validare: se tine cont de [[Setare 388|setarea 388]]
+
;Curs valutar
 +
:[[File:Avize clienti - Curs valutar.png]]
 +
;[[Avize clienti - Validare|Validare]]
 +
:se tine cont de [[Setare 388|setarea 388]]
 +
:Pentru setare 388 completata cu 1 se face redirect catre pagina de validare de mai sus (permite alocarea numarului), altfel validarea se face instant, operatia de alocare numar putand fi accesata ulterior
 +
;[[Avize clienti - Alocare numar aviz|Alocare numar aviz]]
 
;Informatii
 
;Informatii
 
;Resetare counter
 
;Resetare counter
 
;Fisiere atasate
 
;Fisiere atasate
 +
;[[Avize clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]
 
;[[Avize clienti - Generare factura|Generare factura]]
 
;[[Avize clienti - Generare factura|Generare factura]]
 +
;[[Facturi_clienti_-_Adaugare_retur|Generare retur factura client]]
 +
;[[Facturi_externe_clienti_-_Adaugare_retur_factura_externa|Generare retur factura externa client]]
 +
;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]
 +
;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
 +
;[[Facturi_clienti_-_Agenti|Agenti]]
 +
;[[Facturi clienti - Retrimitere factura|Retrimitere aviz]]: operatia apare daca utilizatorul are dreptul 586
 +
;[[Serializare]]
 +
;[[Comenzi livrari - Colete|Colete]]
 +
 +
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document
 +
;[[Tiparire document]]
 +
;Tiparire coduri de bare
 +
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
 +
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]
 +
;Trimitere directa:se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca aviz furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca avizul este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).
 
;Anulare
 
;Anulare
 
+
:[[File:Avize Clienti - Anulare cu reintroducere.png]]
 +
:Daca se completeaza bifa de "Reintroducere" se va introduce in sistem un nou aviz de client catre acelasi client, avand aceleasi produse precum avizul anulat. In plus, daca se completeaza bifa de "Pastrare numar si data document", avizul nou creat va pastra numarul si data avizului anulat.
 +
:Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.
 
Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
 
Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
  
 
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
 
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
 +
;Duplicare

Latest revision as of 09:38, 26 May 2023


Lista de avize clienti

Avize clienti2.png

Filtre

Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.

Client
cauta in colona "Client" si "Denumire veche client"
Stare
Inclusiv anulate
Retur
se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
Numar iesire
filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
Tip
Finalizat
Data
Valoare de la - Pana la
Numar receptie client
Agent
Introdus de
Delegat
Documente netiparite
documentele ce au counter egal cu 0
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Locatie aviz
Numar receptie client
Serializare
filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
Proiect
Traseu
Tip livrare

Coloane

afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere
ID Intern
numar intern din Pluriva ERP
Numar
Data
Client
Denumire veche client
Total plata
Valoare amanunt
Agent
Transportator
Valoare transport
Delegat
Tip
Stare
F
√ daca avizul este finalizat
Introdus
Validat
C
Locatie
se poate definii aici
Livrare la
adresa livrare de pe antet
Observatii
Numar receptie client
Nefacturabil
Referinta
referinta catre avizul centralizator pe care este asociat avizul curent
Printare
Etichete
Data contabilitate
Valoare Valuta
Cantitate Totala
Traseu
Tip livrare
Stare WMS
se afiseaza informatii legate de culegator si verificator
Data livrare
Attr1

Operatii globale

Adaugare aviz
adaugarea unui aviz nou
Adaugare retur aviz
Printare documente
Validare multipla cu alocare numar
operatie disponibila daca setarea 388 este 1
Generare facturi

Operatii pe pozitii

Modificare
modificare aviz existent
apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)
Pozitii
lista de pozitii din aviz
Pozitii retur
lista de pozitii setate pe avizul de retur
Delegat
Contare
Schimbare stare
Curs valutar
Avize clienti - Curs valutar.png
Validare
se tine cont de setarea 388
Pentru setare 388 completata cu 1 se face redirect catre pagina de validare de mai sus (permite alocarea numarului), altfel validarea se face instant, operatia de alocare numar putand fi accesata ulterior
Alocare numar aviz
Informatii
Resetare counter
Fisiere atasate
Generare factura externa
Generare factura
Generare retur factura client
Generare retur factura externa client
Generare bon fiscal
Schimbare pret
aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
Agenti
Retrimitere aviz
operatia apare daca utilizatorul are dreptul 586
Serializare
Colete
Note de culegere
se vizualizeaza notele de culegere generate din document
Tiparire document
Tiparire coduri de bare
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Trimitere directa
se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca aviz furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca avizul este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).
Anulare
Avize Clienti - Anulare cu reintroducere.png
Daca se completeaza bifa de "Reintroducere" se va introduce in sistem un nou aviz de client catre acelasi client, avand aceleasi produse precum avizul anulat. In plus, daca se completeaza bifa de "Pastrare numar si data document", avizul nou creat va pastra numarul si data avizului anulat.
Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.

Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.

Duplicare