Difference between revisions of "Lansari productie"

From docs
Jump to: navigation, search
Line 75: Line 75:
 
:recalcularea se face pentru notele de predare cuprinse intre data de la - pana la din filtre (documentele trebuie sa fie neanulate si validate)
 
:recalcularea se face pentru notele de predare cuprinse intre data de la - pana la din filtre (documentele trebuie sa fie neanulate si validate)
 
:se tine cont de [[Setare 371|setarea 371]] pentru calcularea pretului de cost
 
:se tine cont de [[Setare 371|setarea 371]] pentru calcularea pretului de cost
;[[Lansari - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]]
+
;[[Lansari - Tiparire coduri de bare global|Tiparire coduri de bare]]
  
  

Revision as of 17:33, 22 January 2020


O lansare se poate initia din comenzi clienti prin completarea campului "Produs prin fluxul de productie" = Categorii productie


Se tine cont de setarea 590 - Vizualizare doar lansari echipe.


Lista

Lansari - Lista.png

Filtre

Categorie productie
Stare
afisare toate starile de pe toate categoriile setate pe firma si divizia curenta, sau starile de pe categoria filtrata prin "Categorie productie"
Inclusiv anulate
Inclusiv sub-lansari
Inclusiv finalizate
De la data
Până la
Termen de la
Pana la
Data inceput planificare
filtru de tip de la- pana la
Numar lansare
Număr comandă
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Tip Doc
Produs
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Serie intrare
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Client
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Produse finite
cand este bifat filtrul apar in lista si coloanele Cod produs (cod produs afisare setat in pozitie comanda client), Produs, Cantitate, Cantitate predata, UM, Comanda
ID
apare cand se bifeaza filtrul Produse finite. Filtreaza lansarea care contine produsul finit cu acest id.
Stari

Coloane

Numar lansare
Cale
este afisat doar daca este bifat filtrul Inclusiv sub-lansari
Dată
Termen
se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor (pentru activarea acestora se bifeaza campul "Sort" , din personalizarea campului)
Cod produs
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Produs
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Serie intrare
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Cantitate
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Cantitate predata
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
UM
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Comanda
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite. Link catre pozitie Comanda Client
Observatii
explicatiile setate la nivel de pozitie comanda
camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
Dată Livrare
Categorie productie
Stare
Data inceput planificare
Data sfarsit planificare
Atribute
daca nu este bifat filtrul Produse finite Atributele sunt la nivel de categorie proiect (Tip atribute 7 Categorie proiect)
daca este filtrat Produse finite atributele sunt la nivel de produs finit (Tip atribute 22 Produs finit)
la validare lansare sunt preluate valorile atributelor setate pe reteta
Documente
se tine cont de setarea 602 - Afisare comanda client in Documente de pe Lansare
Validat
Observatii
Tiparire

Operatii globale

Lansare in productie
Adaugare lansare din Livrare
Adaugare activitati proiecte
Adaugare activitati
Recalculare pret cost in nota de predare
recalcularea se face pentru notele de predare cuprinse intre data de la - pana la din filtre (documentele trebuie sa fie neanulate si validate)
se tine cont de setarea 371 pentru calcularea pretului de cost
Tiparire coduri de bare


Operatii pe pozitie

Informatii lansare
Modificare
Situatii lucrari
Antecalcul
operatie disponibila doar in cazul in care exista un antecalcul asociat lansarii (flux oferta client - Generare antecalcul global -> Transforma in comanda cu generare lansare in functie de setarea 826)
Dimensiuni
Linii de business
Centre cost
Articole buget
Detalii
Produse finite
Generare comanda interna
este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:
  • valuta este valuta default de pe partener
  • tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document (setarea 359)
  • Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat
Validare
operatie de validare
Generare bon consum
este creat bon de consum avand client unitatea curenta
Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'
Stocul se verifica in functie de:
  • drepturile utilizatorului pe gestiuni;
  • se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de categorie proiect (gestiuni sursa si gestiune intermediara);
Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de setarea 420
Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:
  • Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia Adaugare produs din comanda client din pozitii comanda furnizor)
  • Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia Adaugare din comanda din pozitii factura furnzior)
  • La validarea facturii daca setarea 426 este 1 se genereaza rezervari pe comanda client
Generare bon consum
este creat bon de consum avand client unitatea curenta
se genereaza antetul bonului si se face redirect in pozitii
Recalculare pret cost in nota de predare
Pretul de intrare este recalculat in functie de setarea 371 astfel:
  • Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0
  • Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client
  • Setat pe 5 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum
materialele care nu sunt asociate pe un produs finit se repartizeaza proportional pe toate produsele finite de pe lansare
  • Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)
  • Setat pe 7 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a cheltuielilor setate pe lansare
  • Setat pe 8 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum filtrat pe sarcina
in calcul nu sunt incluse produsele care au bifa de Exclude din Calcul
pretul de cost se calculeaza in functie de bonurile de consum asociate pe acelasi task ca si Nota de predare si valoarea de cost din inchidere CC
  • Setat pe 9 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a manoperei din activitati
Manopera se calculeaza dupa formula:
Nr ore activitate taskuri * pret manopera de pe task conform categorie manopera din perioada activitate 
nu sunt incluse in calcul activitatile setate pe tip cu bifa de "Exclude din calcul"
  • Setat pe 10 - Pretul de intrare este pretul din catalogul setat in configurare POS

Se verifica data documentului si daca aceasta se afla intr-o luna inchisa este afisat mesaj de eroare: "Luna inchisa"

Notiunea de sublansare

La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta din aceeasi categorie de productie).

Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.

La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).

Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie.

Generare transfer intre gestiuni
Generare documente
operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife
Generare nota de predare
operatie valabila pentru lansarile validate
Atribute
Anulare
operatie valabila pentru lansari neanulate
Documente
documentele sunt la nivel de reteta sau lansare (in functie de bifa de produs finit)
la bifarea filtrului sunt afisate doar documentele la nivel de reteta
daca filtrul nu este bifat sunt afisate documentele la nivel de lansare
documentele sunt setate pe Tip fisier 27 - Proiect
Informatii
Adaugare activitati
Adaugare activitati produse
Schimbare stare
Tiparire coduri de bare
operatia este disponibila pentru documentele neanulate
Resetare print eticheta
la resetare se actualizeaza campul Eticheta printata cu 0 pentru toate produsele finite ale lansarii
Generare postcalcul