Difference between revisions of "Facturi externe clienti"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
(→Operatii pe factura) |
||
(23 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
;Avans nestornat | ;Avans nestornat | ||
:daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0 | :daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0 | ||
+ | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
+ | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
+ | ;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 47: | Line 50: | ||
;attr3Number | ;attr3Number | ||
;attr4Number | ;attr4Number | ||
− | + | ;Data contabilitate | |
+ | ;Sold | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi | ;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi | ||
;[[Facturi externe clienti - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur factura externa]] | ;[[Facturi externe clienti - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur factura externa]] | ||
+ | ;[[Facturi clienti - Anulare multipla|Anulare multipla]] | ||
+ | ;[[Facturi clienti - Stergere multipla|Stergere multipla]] | ||
+ | ;Generare facturi discount | ||
+ | ;Generare facturi penalitati | ||
===Operatii pe factura=== | ===Operatii pe factura=== | ||
Line 58: | Line 66: | ||
;Delegat | ;Delegat | ||
;[[Facturi externe clienti - Duplicare|Duplicare]]: Duplicare factura externa pentru clientii selectati. | ;[[Facturi externe clienti - Duplicare|Duplicare]]: Duplicare factura externa pentru clientii selectati. | ||
− | ;Contare | + | ;[[Facturi clienti - Contare|Contare]] |
+ | ;[[Facturi clienti - Conturi bancare|Conturi bancare]] | ||
;Resetare counter | ;Resetare counter | ||
;Fisiere atasate | ;Fisiere atasate | ||
;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura | ;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura | ||
+ | ;[[Facturi externe clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]] | ||
+ | :lista de pozitii din factura de retur | ||
;[[Facturi_clienti_-_Schimbare_stare|Schimbare stare]] | ;[[Facturi_clienti_-_Schimbare_stare|Schimbare stare]] | ||
+ | ;Generare PV/Certificat | ||
+ | :se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset | ||
+ | :Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii | ||
+ | ;[[PV/Certificate]] | ||
+ | :lista PV/Certificate generate din factura curenta | ||
;Trimite e-mail | ;Trimite e-mail | ||
− | ;Validare: validare factura | + | ;Validare: |
− | :se valideaza factura in functie de [[ | + | :validare factura |
+ | :nu este disponibila daca: | ||
+ | :- in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document; | ||
+ | :- factura curenta nu are pozitii; | ||
+ | :- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat). | ||
+ | :se valideaza factura in functie de [[Setare 388|setarea 388]]. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina [[Facturi clienti - Validare retur|Validare cu alocare numar]] | ||
:rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de [[Setare 247|setarea 247]] si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa | :rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de [[Setare 247|setarea 247]] si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa | ||
;Alocare numar | ;Alocare numar | ||
;Agenti | ;Agenti | ||
+ | ;[[Serializare]] | ||
;Anulare | ;Anulare | ||
;[[Facturi_clienti_-_Factura_cu_anexa|Factura cu anexa]] | ;[[Facturi_clienti_-_Factura_cu_anexa|Factura cu anexa]] | ||
+ | ;[[Facturi clienti - Generare receptie custodie|Generare receptie custodie]] | ||
;Stergere | ;Stergere | ||
+ | ;[[Tiparire document]] | ||
+ | ;[[Facturi_externa_clienti_-_Retrimitere_factura|Retrimitere factura]] | ||
+ | ;Rescadentare:[[Termene plata - Scadente]] |
Revision as of 12:07, 24 December 2019
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi externe clienti
- Vânzări
Filtre
- Client
- Numar
- Tip
- Dată de la ... pana la
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- Finalizat
- Valoare de la ... pana la
- Agent
- Introdus de
- Avans nestornat
- daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Serializare
- filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
Coloane
- Numar
- Dată
- Client
- Total plata
- Total plata valuta
- Valută
- Termen plata
- Data scadenta
- Adresa livrare
- Agent
- Transportator
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observaţii
- Valoare avans
- valoarea de avans ramasa de stornat
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr1Number
- attr2Number
- attr3Number
- attr4Number
- Data contabilitate
- Sold
Operatii globale
- Adaugare factura externa
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur factura externa
- Anulare multipla
- Stergere multipla
- Generare facturi discount
- Generare facturi penalitati
Operatii pe factura
- Modificare
- modificare factura existenta
- Informatii
- Delegat
- Duplicare
- Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
- Contare
- Conturi bancare
- Resetare counter
- Fisiere atasate
- Pozitii
- lista de pozitii din factura
- Pozitii retur
- lista de pozitii din factura de retur
- Schimbare stare
- Generare PV/Certificat
- se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
- Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
- PV/Certificate
- lista PV/Certificate generate din factura curenta
- Trimite e-mail
- Validare
- validare factura
- nu este disponibila daca:
- - in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- - factura curenta nu are pozitii;
- - nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
- se valideaza factura in functie de setarea 388. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina Validare cu alocare numar
- rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de setarea 247 si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
- Alocare numar
- Agenti
- Serializare
- Anulare
- Factura cu anexa
- Generare receptie custodie
- Stergere
- Tiparire document
- Retrimitere factura
- Rescadentare
- Termene plata - Scadente