Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs
Revision as of 13:53, 3 July 2019 by Andreea Mircea (talk | contribs)
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Pozitii
- Adaugare / Modificare produs
- Pozitii
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Pagina de modificare pe pozitie este folosita la modificarea pozitiei adaugate normal, adaugate din aviz, comanda sau contract.
Pentru un produs cu bifa de 'Necesita garantie'(in nomenclator) nu se poata salva cu campul 'Data expirare' necompletat
La salvare se tine cont de valorile setarilor:
- 158 (Numar zecimale valoare intrare)
- 204 (Receptie marfa pe baza de contract)
- 247 (Numar zecimale pret vanzare)
- 295 (Numar zecimale pret intrare)
- 349 (Numar zecimale cantitate intrare)
- 377 (Numar zecimale contabilitate)
- 378 (Receptie pe baza de comanda furnizor)
- este utilizata la modificarea unei pozitii adaugata din comanda furnizor
- 379 (Receptie pe baza de contract furnizor)
- este utilizata la modificarea unei pozitii adaugata din contract furnizor (doar pentru contractele fara bifa de valoric)
- 404 (Reducere intrare la pret)
- 428 (Calcul adaos in functie de pret lista)
- 529 (Numar zecimale pret amanunt)
- 531 (Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori)
Campuri
- Produs
- lista de produse active
- la selectarea produsului este afisat tabelul cu Istoric intrari in functie de setarea 386
- la selectarea produsului se propune in campul 'Intrare in gestiune', gestiunea corespunzatoare 'Cod gestiune' completat in nomenclator pe produs sau pe categoria completata pe produsul respectiv, daca exista drepturi pe gestiunea respectiva .
- Daca vreau sa filtrez dupa cod produs furnizor sau denumire produs furnizor trebuie particularizat campul produs si pusa valoarea 'CODFURNIZOR' in Parametru extern (
Lista de produse mai este filtrata in functie de:
- bifa de "Filtrare produse pe categorii" de pe tip document
- sunt afisate produsele setate pe categoriile configurate la nivel de tip document
- bifa de "Filtrare ierarhie produs" de pe tip document
- sunt afisate produsele setate pe ierarhiile configurate la nivel de tip document
- se tine cont de setarea 585, pentru ca filtrarea sa functioneze trebuie setat pe 1 sau 2
- Nefacturat
- camp informativ
- este disponibil la modificare pozitie adaugata din aviz
- cantitatea care nu s-a facturat din aviz
- Cantitate comanda
- camp informativ
- este disponibil la modificare pozitie adaugata din comanda
- cantitate pozitie comanda
- Cantitate nereceptionata
- camp informativ
- este disponibil la modificare pozitie adaugata din comanda
- cantitatea care nu s-a facturat din comanda
- Nereceptionat
- camp informativ
- este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
- cantitatea care nu s-a facturat din contract
- Cantitate receptionata
- camp informativ
- este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
- cantitatea care s-a facturat din contract
- Cantitate acte aditionale
- camp informativ
- este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
- cantitatea actelor aditionale ale contractului
- Valoare receptionata
- camp informativ
- este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract cu bifa de valoric
- valoarea care s-a facturat din contract
- Valoare acte aditionale
- camp informativ
- este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract cu bifa de valoric
- valoarea actelor aditionale ale contractului
- Tva
- cota tva cu care se face receptia
- Fisa
- se poate vizualiza fisa de magazie pentru produsul selectat
- Cod bare
- codul de bare setat pe produs
- Cod 1
- se propune automat codul de produs care se propaga in stoc si in iesiri (indiferent ce valoare are ulterior cod produs)
- Cod 2
- informatie ce se poate introduce in pozitii , se propaga in stoc si in iesiri
- Cod 3
- informatie ce se poate introduce in pozitii , se propaga in stoc si in iesiri
- Mod contare
- se alege modul de contare in functie de care se genereaza nota contabila
- la selectarea unui mod de contare cu bifa de taxare inversa , campul de Valoare redusa tva se completeaza automat cu 0
- Ordine
- folosit la ordonarea pozitiilor in lista pozitii factura furnizor
- Cantitate intrare
- cantitate care intra in stoc in unitatea de masura specificata
- Valoare intrare
- campul este disponibil doar la modificare pozitie adaugata din contract, si doar pentru contractele cu bifa de valoric
- in acest caz nu mai sunt afisate campurile legate de cantitate si pret
- UM
- unitatea de masura in care se face receptia
- poate diferi de unitatea de masura implicita a produsului si se poate configura in Unitati de masura alternative
- Cantitate spargere
- numarul de pozitii in care se sparge in mod egal cantitatea receptionata ( ex: se receptioneaza 500 m in 3 role si se doreste receptia metrajului la nivel de rola pentru a se inseria rola si pentru a se urmari individual)
- Pret furnizor
- Pret factura fara tva
- pretul fara tva al produsului receptional
- Reducere%
- reducerea in procente se aplica la pretului fara tva.
- Reducere finala%
- reducere in procente care se aplica la pretul fara tva care a fost redus sau nu. Reducearea finala se calculeaza in cascada cu celelalte reduceri acordate.
- Reducere suplimentara%
- acest tip de reducere nu modifica Pretul de cost al produsului, ea intervine asupra Pretului de cost operational
- Pret cost
- pretul la care sa realizeaza descarcarea de gestiune. Pretul de cost se modifica cu valoarea repartizata, acest lucru este posibil si ulterior vanzarii.
- Valoare pozitie
- pretul inmultit cu cantitatea receptionata
- Pret cost operational
- pretul de cost afectat de reducerea suplimentara. Nu are impact contabil fiind cu caracter informativ
- Valoare redusa fara tva
- valoare redusa pozitie
- tine cont de setarea 377
Pret redus * Cantitate
- Valoare redusa tva
- valoarea de tva redusa
- tine cont de setarea 377
Pret redus * Cantitate * Tva/100
- Lot
- codificare pentru trasabilitatea produsului
- Lot
- lista de Loturi
- la alegerea unui lot din lista se completeaza automat campul de Lot de tip text
- Data expirare
- data la care expira produsul
- Serie intrare
- codificare pentru trasabilitatea produsului, se tine cont de setarea 354
- Tip serie intrare
- lista coduri de bare din categoria Serial
- la validare document de intrare este actualizat campul de Serie intrare de pe pozitie intrare si campul ultimul barcode folosit din lista de Tipuri coduri de bare
- Data fabricare
- data la care a fost fabricat produsul
- Locatie
- Adaos
- este calculat procentual. Valoare adaosului se calculeaza raportat cu pretul de intrare neredus. Se calculeaza cu formula: AC%= [(PV-PA)/PA]100
- implicit este afisat adaosul setat la nivel de produs sau din ierarhie de pe produs
- Pret vanzare fara tva
- Pret de intrare plus adaos
- Adaos propus
- implicit este afisat adaosul setat la nivel de produs sau din Ierarhie produs
- Intrare in gestiune
- Gestiune a carei stoc va fi incarcata
- Pret lista
- Pret de lista fara tva a produsului receptionat din catalogul de preturi , nu este modificabil
- Pret amanunt
- Cost de achiziţie + Adaos comercial + TVA
- afisat la numarul de zecimale din setarea 529
- tine cont si de setarea 123
- daca este 1 se afiseaza si se calculeaza pret amanunt chiar daca pe gestiune nu exista bifa de amanunt
- Pret lista cu tva
- Pret de lista cu tva a produsului receptionat din catalogul de preturi , nu este modificabil
- Explicatie1
- campuri care se populeaza cu informatii suplimentare
- Explicatie2
- campuri care se populeaza cu informatii suplimentare
- Generare bon consum
- se genereaza automat Bon consum pentru produsul achizitionat ( pana la Validarea Bonului de Consul stocul ramane in starea Rezervat)
- se tine cont de destinatia setata la nivel de tip document (pentru a genera Bon consum, trebuie setata destinatie bon consum pe tip document factura)
- bonul de consum se creaza la data facturii
- Client
- client custodie
- la validarea facturii, stocul pe produsele care au completat acest camp este in custodie client (acest lucru se intampla doar cand setarea 426 are valoarea 2)
- Proiect
- se specifica denumirea proiectului pentru care se face achizitia
- Task
- se alege dimensiunea de business din proiect
- Centru cost
- se alege dimensiunea de business care va acumula costul
- Articol buget
- sunt afisate articolele de buget asociate pe centrul de cost(daca nu sunt asociate articole de buget pe centrul de cost selectat atunci sunt afisate toate articolele de buget)
- Linie de business
- CPV
- la adaugare pozitie, la selectarea produsului este afisat implicit CPV-ul setat pe produs
- Cont produs
- Cont furnizor
- Mod ambalare
- acest camp aduce informatii cu privire la modul de ambalare al produselui ( mentiunea se face la crearea produsului )
- Denumire produs la furnizor
- Cod produs furnizor
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Coeficient repartitie
- se calculeaza in functie de setarea 531
- Produs asociat
- apar produsele setate pe unitatile de masura ale produsului
- Locator