Avize clienti

From docs
Revision as of 11:15, 5 November 2020 by Loredana Diaconu (talk | contribs) (Filtre)
Jump to: navigation, search


Lista de avize clienti

Avize clienti.png

Filtre

Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.

Client
cauta in colona "Client" si "Denumire veche client"
Stare
Inclusiv anulate
Retur
se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
Numar iesire
Tip
Finalizat
Data
Valoare de la - Pana la
Numar receptie client
Agent
Introdus de
Delegat
Documente netiparite
documentele ce au counter egal cu 0
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Locatie aviz
Numar receptie client
Serializare
filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
Proiect

Coloane

afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere
Numar
Data
Client
Denumire veche client
Total plata
Valoare amanunt
Agent
Transportator
Valoare transport
Delegat
Tip
Stare
F
√ daca avizul este finalizat
Introdus
Validat
C
Locatie
se poate definii aici
Livrare la
adresa livrare de pe antet
Observatii
Numar receptie client
Nefacturabil
Referinta
referinta catre avizul centralizator pe care este asociat avizul curent
Printare
Etichete
Data contabilitate

Operatii globale

Adaugare aviz
adaugarea unui aviz nou
Adaugare retur aviz
Printare documente
Validare multipla cu alocare numar
operatie disponibila daca setarea 388 este 1
Generare facturi

Operatii pe pozitii

Modificare
modificare aviz existent
apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)
Pozitii
lista de pozitii din aviz
Pozitii retur
lista de pozitii setate pe avizul de retur
Delegat
Contare
Schimbare stare
Curs valutar
Avize clienti - Curs valutar.png
Validare
se tine cont de setarea 388
Pentru setare 388 completata cu 1 se face redirect catre pagina de validare de mai sus (permite alocarea numarului), altfel validarea se face instant, operatia de alocare numar putand fi accesata ulterior
Alocare numar aviz
Informatii
Resetare counter
Fisiere atasate
Generare factura externa
Generare factura
Generare bon fiscal
Schimbare pret
aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
Agenti
Retrimitere aviz
operatia apare daca utilizatorul are dreptul 586
Serializare
Colete
Tiparire document
Tiparire coduri de bare
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Trimitere directa
se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca aviz furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca avizul este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).
Anulare
Avize Clienti - Anulare cu reintroducere.png
Daca se completeaza bifa de "Reintroducere" se va introduce in sistem un nou aviz de client catre acelasi client, avand aceleasi produse precum avizul anulat. In plus, daca se completeaza bifa de "Pastrare numar si data document", avizul nou creat va pastra numarul si data avizului anulat.
Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.

Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.