Facturi externe furnizori

From docs
Revision as of 14:48, 8 February 2018 by Dragos Lacureanu (talk | contribs) (Operatii globale)
Jump to: navigation, search

Facturile de achizitii de la furnizori externi


Lista

500px‎

Filtre

Numar
Furnizor
Inclusiv anulate
Daca e bifat apar si facturile anulate
Retur
Daca este bifat se afiseaza facturile retur validate. Nebifat nu sunt afisate facturile retur validate
Data Document
Filtreaza Data
Data NIR
campuri suplimentare
Numar NIR
Stare
Tip
Valoare de la, Pana la
Introdus de
Proiect client
Responsabil aprovizionare
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.

Coloane

Numar
Data
Numar NIR
Data NIR
Data scadenta
coloana suplimentara
Furnizor
Valoare cu TVA
Diferenta
Pret valuta
Pret valuta redus
Pret intrare
Pret intrare redus
Valoare valuta
Valoare valuta redusa
Valoare intrare
Valoare intrare redusa
Valuta
Valoare transport
Valuta transport
Curs
Tip
Stare
Introdus
Validat
Anulat
indica utilizatorul care a anulat factura
Observatii
Proiect
Responsabil aprovizionare
Suplimentar
Printare
Data contabilitate

Operatii globale

Adaugare factura externa
Adaugarea unei facturi
Adaugare retur
Adaugarea unui retur
Validare multipla
Stergere multipla
Anulare multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate

Operatii pe pozitii

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul facturii
Contare
Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
Duplicare
Duplicarea unei facturi
Documente
Fisierele atasate la o factura
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
Schimbare stare
Schimbarea starii unei facturi
operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
Validare
Validarea unei facturi
la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial)
daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am,
atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie