Facturi furnizori - Validare multipla
Revision as of 14:58, 8 February 2018 by Dragos Lacureanu (talk | contribs)
Sunt validate doar facturile pentru care se bifeaza ultima coloana.
Lista
Filtre
- Numar
- filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit
- Data Document
- Filtreaza Data
- Data NIR
- Filtreaza Data Intrare
- Furnizor
- filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
- Numar NIR
- filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
- Retur
- filtrul ofera urmatoarele variante:
- Toate
- Doar normale
- Doar retur
- Stare
- starea in care se afla documentul
- se tine cont de setarea 28 astfel:
- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document
- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat
- Tip
- Valoare de la, Până la
- Responsabil aprovizionare
- Introdus de
- Proiect client
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Coloane
- Numar
- Dată
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- Furnizor
- Valoare cu TVA
- Diferenta
- Valoare valuta
- Valută
- Valoare transport
- Valuta transport
- Curs
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Anulat
- Observaţii
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Data contabilitate
- Motiv anulare
- se completeaza motivul pentru care se doreste anularea
- Reintroducere
- se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat
- Pastrare numar si data document
- se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat cu aceasi data si numar document