Comenzi clienti
Vezi si integrare cu EDI
Lista de comenzi
Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:
- in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)
- in functie de data si numar comanda
- ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)
Se tine cont de drepturile setate pe tip document.
Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de "Restrictie document propriu", acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).
Filtre
- Numar comanda
- Client
- cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client"
- Inclusiv anulate
- De la...pana la
- Stare
- Stari
- Agent
- Responsabil
- Introdus de
- Tip
- Delegat
- Tip livrare
- Livrare la
- Data livrare de la...pana la
- Comenzi devalidate
- Traseu
- Proiect
- Import comenzi clienti
- buton
- Asset
- Task
- Locatie
- Stare produs
- Doar nelivrate
- Beneficiar real
- Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate
Coloane
- Numar intern
- Numar comanda
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
- Data comanda
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
- Ora comanda
- Data livrare 2
- Ora livrare 2
- Data livrare
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
- Ora livrare
- 'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
- Data expirare
- Client
- Beneficiar real
- Proiect
- Task
- Valoare comanda
- Valuta
- Mod plata
- Termen plata
- Agent
- Observatii
- Observatii2
- Attr1
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- Attr5
- Attr1n
- Tip
- Stare
- Furnizor preferat
- Introdus
- Data introducere
- Validat
- Ora validare
- Referinta
- Referinta culegere
- NrPozitii
- Cantitate totala
- Valoare minima comanda
- Aprobare
- Denumire veche client
- Locatie
- se poate definii aici
- Printare
- Denumire veche client
- coloana suplimentara
- Livrare
- coloana suplimentara
- Termen livrare
- Asset
- coloana suplimentara
- Rulaj asset
- Valoare amanunt
- coloana suplimentara
- Stare produs
- coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.
- Doc
- campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:
- B=daca am bifa de bon fiscal
- F=daca am bifa de factura
- C=daca am bifa de bon consum
- aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente
Operatii globale
- Adaugare comanda
- adaugarea unei noi comenzi
- Generare comenzi din livrari
- Generare livrari
- Schimbare stare
- Generare lansare in productie
- Rapoarte
- Generare facturi
Operatii pe pozitii
- Informatii
- informatii legate de comanda existenta
- Atribute
- Modificare
- modificare comanda existenta
- Modificare tip document
- Modificare categorie produs
- Moduri de plata
- Schimbare dimensiuni
- Pozitii
- pozitiile comenzii
- Schimbare stare
- Rescadentare
- Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
- Duplicare
- Livrare
- redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare
- Trimite e-mail
- Curs valutar
- operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata
- pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate
- Validare
- operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru tipurile de documente care au bifa de "Validare cu observatii")
- Validare
- operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru tipurile de documente care nu au bifa de "Validare cu observatii")
- Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
- in functie de setarea 447 se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:
- daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
- daca pe tipul de document al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda
Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:
Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
- Agenti
- Anulare
- Stergere pozitii restrictionata
- operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii
- Generare bon fiscal
- Generare factura
- Generare factura externa
- Generare aviz
- Generare proforma
- Generare transfer in custodie
- Generare transfer intre gestiuni
- Tiparire coduri de bare
- Tiparire etichete