Difference between revisions of "Facturi clienti"

From docs
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
 
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
 
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
 
***Facturi clienti
 
***Facturi clienti
In lista sunt aduse facturile ce pot fi validate. Facturile retur sunt afisate in culoarea rosie.
 
  
 
===Lista de [[Factura client|facturi]]===
 
===Lista de [[Factura client|facturi]]===

Revision as of 13:07, 13 February 2018

Lista de facturi

Facturi clienti - Lista.png

Filtre

Client
cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'
Stare
Inclusiv anulate
Retur
se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
Finalizat
Numar
Tip
Livrare la
Data de la ... pana la
Traseu
Valoare de la ... pana la
Judet
Agent
Introdus de
Documente netiparite
Avans nescontat
Sold client
Contract
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Valoare cost
Observatii
cauta in Observatii si in Observatii interne

Coloane

Numar
Data
Client
Denumire veche client
Valoare fara tva
Valoare tva
Total plata
Sold
Valoare incasata
Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina Financiar - Casa de unde se poate printa chitanta.
Termen plata
Agent
Transportator
Tip
Observatii
Observatii interne
Stare
Introdus
Validat
Data scadenta
Chitanta
Valoare incasata
Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)
Valoare avans
Adresa livrare
Livrare la
Tip livrare
Traseu
attr1
attr2
attr3
attr4
attr1Number
attr2Number
attr3Number
attr4Number
Contract
Printare
modele de document
Etichete
Data contabilitate
NrAWB
F
raportare ca anulat
Numar receptie client
coloana suplimentara:afiseaza numarul din aviz

Operatii globale

Adaugare factura
adaugarea unei noi facturi
Adaugare retur
Printare documente
Anulare multipla
Stergere multipla
Resetare counter
resetare counter multipla

Operatii pe factura

Informatii
se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
Facturi clienti - Informatii.png
Delegat
adaugare/modificare delegat pe factura curenta
Modificare
modificare factura existenta
Pozitii
lista de pozitii din factura
Pozitii retur
lista de pozitii setate pe factura de retur
Contare
Conturi bancare
Incasare
Trimitere e-mail
trimitere factura pe e-mail
operatia este disponibila pentru facturile validate
Emailuri trimise
lista documentelor trimise.
Genereaza aviz
se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc
Generare PV/Certificat
se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
PV/Certificate
lista PV/Certificate generate din factura curenta
Generare bon fiscal
Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
Schimbare pret
aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
Factura cu anexa
Anulare
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Anulare retur
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Alocare numar
Duplicare
posibilitatea duplicarii facturii pe acelasi client sau pe clientii selectati
Duplicare
duplicarea facturii pe acelasi client
daca tipul documentului este cu stoc sunt inserate doar servicile
Retrimitere factura
operatia este disponibila pentru userii care au Drept 586 - Reprintare facturi
Schimbare stare
Rescadentare
Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
Curs valutar
permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
Exporta
Se exporta un xml cu detaliile facturii.
Validare
  • nu este disponibila daca:
- in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- factura curenta nu are pozitii;
- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
  • se valideaza factura in functie de setarea 388
  • daca la validare se aloca numar (setare 388 cu valoarea 1), se tine cont de setarea Setare 598 - Blocare alocare numar documnet fara plaja
  • Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
  • la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener
  • la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
  • la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune). Tipul document al transferului se determina din destinatii, daca nu primul tip doc configurat pe document Transfer intre gestiuni.
Validare retur
Agenti
Imprimare Tipizate Factura client

Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.

Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.