Difference between revisions of "Lansari - Validare"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | ;Data lansare: afisare data data lansare, daca aceasta nu a fost completata, data implicita | ||
;Generare nota predare:creaza o nota de predare pentru toate produsele finite din lansare | ;Generare nota predare:creaza o nota de predare pentru toate produsele finite din lansare | ||
:daca am [[Setare 371|setarea 371]] pe 6 atunci nota de predare se creaza cu pretul din catalogul implicit. | :daca am [[Setare 371|setarea 371]] pe 6 atunci nota de predare se creaza cu pretul din catalogul implicit. |
Revision as of 18:35, 2 November 2015
Validarea / generarea de documente nu este permisa in cazul in care nu sunt setate produse finite pe Lansare
( este afisat mesajul: "Nu sunt setate produse finite pe lansare")
Generarea de documente este permisa o singura data, daca pe lansare au fost generate documente, la validare sau generare documente nu vor fi create alte documente.
In cazul in care stocul este insuficient este afisat mesaj de eroare.
Se preiau sarcinile de pe retete doar daca acestea au campul Generic nebifat (vezi adaugare reteta).
La validare se salveaza fazele salvate pe reteta, la nivel de material (in cazul in care exista mai multe retete cu acelasi produs, procentul este salvat ca medie ponderata).
Campuri
- Data lansare
- afisare data data lansare, daca aceasta nu a fost completata, data implicita
- Generare nota predare
- creaza o nota de predare pentru toate produsele finite din lansare
- daca am setarea 371 pe 6 atunci nota de predare se creaza cu pretul din catalogul implicit.
- Generare documente de iesire
- genereaza factura sau aviz in functie de client (pentru client cu acelasi partener se creaza aviz, altfel se verifica pe destinatiile setate pe tipul documentului de pe comanda, daca exista destinatie aviz se genereaza aviz, altfel se genereaza factura)
- Tipul avizului / facturii este luat de pe destinatia setata pe tip document comanda (in cazul in care exista)
- se preiau informatiile referitoare la delegat de pe livrari
- daca exista pozitii rezervate pe comanda acestea vor fi facturate la generare document de iesire
- se preia modul de contare de pe tipul documentului ce urmeaza a fi generat, cu TVA-ul aferent, daca nu exista cu TVA-ul setat pe produs
- Validare documente
- se creaza factura / aviz direct validata