Difference between revisions of "Import:Plati"

From docs
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
Este utilizat pentru import de plati in contabilitate. Daca la o plata se completeaza campurile cu detalii privind factura (numar, data si partener) se va importa plata repartizata pe factura. Daca se completeaza scadenta facturii se va identifica factura tinand cont de toate campurile: numar, data, partener, data scadenta.  
 
Este utilizat pentru import de plati in contabilitate. Daca la o plata se completeaza campurile cu detalii privind factura (numar, data si partener) se va importa plata repartizata pe factura. Daca se completeaza scadenta facturii se va identifica factura tinand cont de toate campurile: numar, data, partener, data scadenta.  
  
La adaugare nota contabila de plata se verifica daca mai exista o plata adaugata in aceeasi zi, de catre acelasi user cu aceeasi data, numar si partener (daca se completeaza si explicatiile se verifica si acestea sa coincida). Daca exista se adauga pozitiile in nota respectiva. Altfel se creeaza o nota contabila noua.
+
La adaugare nota contabila de plata se verifica daca mai exista o plata adaugata in aceeasi zi, de catre acelasi user, cu aceeasi data, numar si partener (daca se completeaza si explicatiile se verifica si acestea sa coincida). Daca exista se adauga pozitiile in nota respectiva. Altfel se creeaza o nota contabila noua.
  
 
Partenerul se identifica in urmatoarea ordine:  
 
Partenerul se identifica in urmatoarea ordine:  

Revision as of 11:09, 26 October 2015

Este utilizat pentru import de plati in contabilitate. Daca la o plata se completeaza campurile cu detalii privind factura (numar, data si partener) se va importa plata repartizata pe factura. Daca se completeaza scadenta facturii se va identifica factura tinand cont de toate campurile: numar, data, partener, data scadenta.

La adaugare nota contabila de plata se verifica daca mai exista o plata adaugata in aceeasi zi, de catre acelasi user, cu aceeasi data, numar si partener (daca se completeaza si explicatiile se verifica si acestea sa coincida). Daca exista se adauga pozitiile in nota respectiva. Altfel se creeaza o nota contabila noua.

Partenerul se identifica in urmatoarea ordine:

1.Cod fiscal
2.Denumire partener
3.Cod furnizor

Modalitati de import:

  • Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import

Campuri:

Partener
CodFiscal
CodFurnizor
NumarPlata
DataPlata
ContBancaSauCasa
DocumentPlata
ExplicatiePlata
CodRegistruPlata
RegistruPlata
ValoarePlata
NumarFactura
DataFactura
DataScadentaFactura
PunctDeLucru