Difference between revisions of "Import:Cumparare cu plata"

From docs
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
*[[Main Page|Financiar si contabilitate]]
 +
**[[Modul:Contabilitate|Contabilitate]]
 +
***Configurare
 +
****[[Contabilitate - Import|Import]]
 +
*****Cumparare cu plata
 +
 
Este utilizat pentru import din excel facturi furnizor in contabilitate.  
 
Este utilizat pentru import din excel facturi furnizor in contabilitate.  
  
Line 34: Line 40:
 
*PunctDeLucru
 
*PunctDeLucru
 
*Cumulare: Daca se completeaza 1 si se identifica o nota contabila cu acelasi document, numar, data si partener valorile se cumuleaza in acea nota. Daca se completeaza 1 si nu exista nota pe cheia mentionata se insereaza o nota noua. Daca nu se completeaza 1 si se identifica o nota conform cheii mentionate se intoarce mesaj de eroare.
 
*Cumulare: Daca se completeaza 1 si se identifica o nota contabila cu acelasi document, numar, data si partener valorile se cumuleaza in acea nota. Daca se completeaza 1 si nu exista nota pe cheia mentionata se insereaza o nota noua. Daca nu se completeaza 1 si se identifica o nota conform cheii mentionate se intoarce mesaj de eroare.
;Asset
+
*Asset
;NrInventarAsset
+
*NrInventarAsset
;SerieIntrareAsset
+
*SerieIntrareAsset
 
+
*TipDoc:Denumirea tipului document configurata pe documentul Factura furnizor
 +
*TvaIncasareFromStatusPartener: Verifica furnizorul in tabela de parteneri daca are completata DataInceputTvaIncFisc, si daca aceasta este mai mica sau egala cu data facturii atunci factura se va importa cu tva la incasare
 
Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:  
 
Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:  
<br>-numar inventar = NrInventarAsset sau
+
<br>-numar inventar = NrInventarAsset     sau
<br>-serie intrare = SerieIntrareAsset sau
+
<br>-serie intrare = SerieIntrareAsset     sau
<br>-asset = Asset sau
+
<br>-asset = Asset     sau
<br>-cod asset = Asset sau
+
<br>-cod asset = Asset     sau
 
<br>-descriere = Asset
 
<br>-descriere = Asset
 +
*FurnizorPunctDeLucru
 +
*ModAmanunt: Daca vine setat pe 1 se vor calcula automat ValoareAdaos si ValoareTvaNeexigibilAmanunt
 +
*ValoareVanzare
 +
 +
 +
[[Import:Cumparare cu plata XML]]

Latest revision as of 14:09, 11 October 2022

Este utilizat pentru import din excel facturi furnizor in contabilitate.


Modalitati de import: Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import

Campuri:

  • CodFurnizor
  • Furnizor
  • CodFiscal
  • CodRegistruContab
  • DenumireRegistru
  • ContFurnizor
  • Cont
  • Numar
  • Data
  • DataScadenta
  • Explicatii
  • ExplicatiiPozitie: Se salveaza in pozitia notei contabile.
  • ValoareTotala
  • Tip
  • Tva
  • ValoareTva
  • TvaIncasare
  • ModContare
  • PlatitPrin
  • NumarPlata
  • DataPlata
  • ValoarePlata
  • ExplicatiiPlata
  • BusinessLine
  • CentruCost
  • ArticolBuget
  • PunctDeLucru
  • Cumulare: Daca se completeaza 1 si se identifica o nota contabila cu acelasi document, numar, data si partener valorile se cumuleaza in acea nota. Daca se completeaza 1 si nu exista nota pe cheia mentionata se insereaza o nota noua. Daca nu se completeaza 1 si se identifica o nota conform cheii mentionate se intoarce mesaj de eroare.
  • Asset
  • NrInventarAsset
  • SerieIntrareAsset
  • TipDoc:Denumirea tipului document configurata pe documentul Factura furnizor
  • TvaIncasareFromStatusPartener: Verifica furnizorul in tabela de parteneri daca are completata DataInceputTvaIncFisc, si daca aceasta este mai mica sau egala cu data facturii atunci factura se va importa cu tva la incasare

Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:
-numar inventar = NrInventarAsset sau
-serie intrare = SerieIntrareAsset sau
-asset = Asset sau
-cod asset = Asset sau
-descriere = Asset

  • FurnizorPunctDeLucru
  • ModAmanunt: Daca vine setat pe 1 se vor calcula automat ValoareAdaos si ValoareTvaNeexigibilAmanunt
  • ValoareVanzare


Import:Cumparare cu plata XML