Difference between revisions of "Comenzi furnizori"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii pe pozitie)
 
(39 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 10: Line 10:
 
;Inclusiv anulate
 
;Inclusiv anulate
 
;De la ... pana la
 
;De la ... pana la
 +
;Data livrare de la ... pana la: filtreaza dupa 'Data livrare' de pe comanda furnizor
 
;Tip:tip document setat pe comanda
 
;Tip:tip document setat pe comanda
 
;Introdus de
 
;Introdus de
 
;Client
 
;Client
 +
;Numar comanda client
 +
;Proiect
 +
:Filtreaza dupa denumirea proiectului.
 +
;Observatii: cauta in observatii si in observatii interne
 
;Termen plata
 
;Termen plata
 
;Mod plata
 
;Mod plata
 +
;Necesita aprobare
 +
;Documente curente: daca se bifeaza in lista sunt aduse doar comenzile nefinalizate
 
;Greutate bruta
 
;Greutate bruta
 
;Greutate neta
 
;Greutate neta
 +
;Cantitate bax: numarul total de baxuri din pozitiile comenzii (determinat in functie de cantitatea din pozitie si Bucati/Bax setat pe produs)
 +
;Cantitate paleti aprovizionare: numarul total de paleti aprovizionare din pozitiile comenzii (determinat in functie de cantitatea din pozitie si Bucati/Palet aprovizionare setat pe produs)
 +
;Produse fara cod de bare: afiseaza doar produsele care nu au cod de bare asociat (direct pe produs)
  
 
===Coloane===
 
===Coloane===
Line 26: Line 36:
 
;Data livrare: calcul data curenta + numar zile livrare + numar zile rezerva setate la nivel de [[Furnizori|furnizor]]
 
;Data livrare: calcul data curenta + numar zile livrare + numar zile rezerva setate la nivel de [[Furnizori|furnizor]]
 
;Client
 
;Client
 +
;Numar comanda client
 +
:campul este completat la generare comanda furnizor din comanda client
 
;Furnizor
 
;Furnizor
 
;Gestiune
 
;Gestiune
Line 40: Line 52:
 
;Linia de business
 
;Linia de business
 
;Observatii
 
;Observatii
 +
;Observatii interne
 
;Cantitate bax
 
;Cantitate bax
 
;Bucati/Bax
 
;Bucati/Bax
Line 45: Line 58:
 
;Greutate neta:greutate neta totala
 
;Greutate neta:greutate neta totala
 
;Volum: volum total
 
;Volum: volum total
 +
;Proiect:proiectul salvat in antetul comenzii
 +
;Responsabil proiect: responsabilul proiectului salvat in antetul comenzii
 +
;Aprobare
 +
:camp utilizat in fluxul de aprobare documente
 +
:la adaugare produs, stergere, se verifica daca pe oferta respectiva exista cel putin o pozitie care necesita aprobare (agentul care a introdus pozitia a depasit valoarea maxima (sau discount) pe care o putea acorda)
 +
:fluxul de aprobare se poate aplica pentru discountul de pe pozitie, valoarea de pe pozitie sau valoarea de pe antet (in functie de configurarile din Limite agenti - [[Discount_-_Adaugare_discount|Discount maxim]])
 +
:daca documentul trebuie aprobat, in acest camp va aparea textul 'Necesita aprobare'
 +
:La validarea documentului , daca acesta necesita aprobare, se va trimite mail catre agentii cu drept de aprobare (vezi tipul de notificare [[Email:Aprobare_comanda_furnizor|158 Aprobare comanda furnizor]])
 +
;Attr1
 +
;Attr2
 +
;Attr3
 +
;Attr4
 +
;Attr5
 +
;Data sosire in port
 +
;Numar paleti
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
Line 53: Line 81:
 
;[[Comenzi furnizori - Pozitii|Pozitii]]
 
;[[Comenzi furnizori - Pozitii|Pozitii]]
 
;[[Comenzi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]
 
;[[Comenzi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]
 +
;Rescadentare:Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat
 
;[[Comenzi furnizori - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
 
;[[Comenzi furnizori - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
 
;[[Comenzi furnizori - Target categorii|Target categorii]]
 
;[[Comenzi furnizori - Target categorii|Target categorii]]
 
;[[Comenzi furnizori - Fisiere atasate|Fisiere atasate]]
 
;[[Comenzi furnizori - Fisiere atasate|Fisiere atasate]]
;[[Comenzi furnizori - Modificare|Modificare]]
+
;[[Comenzi furnizori - Adaugare comanda|Modificare]]
 
;[[Comenzi furnizori - Duplicare|Duplicare]]
 
;[[Comenzi furnizori - Duplicare|Duplicare]]
 
;[[Comenzi furnizori - Genereaza necesar|Genereaza necesar]]
 
;[[Comenzi furnizori - Genereaza necesar|Genereaza necesar]]
 
;[[Comenzi furnizori - Scadente|Scadente]]
 
;[[Comenzi furnizori - Scadente|Scadente]]
 
;Validare
 
;Validare
 +
:La validarea unei comenzi de furnizori catre un furnizor firma din sistem  cand se genereaza comanda de client pe cealalta firma sa se salveze in comanda de client si proiectul din comanda furnizor.
 +
:La salvarea produselor in comanda client sa se salveze si categoria de proiect de productie salvata la nivel de produse.
 +
:La validarea unei comenzi de furnizori se actualizeaza coloana "Referinta vanzare" din [[Comenzi_clienti_-_Pozitii|pozitiile comenzii de client]] pentru toate pozitiile care contine produse adaugate prin intermediul operatiei [[Comenzi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_produs_din_comanda_client|adaugare din comanda client]] sau care sunt legate de o comanda de client.
 +
:La validare se tine cont de [[Setare_1177|setarea 1177]]
 
;[[Comenzi furnizori - Stergere pozitii|Stergere pozitii]]
 
;[[Comenzi furnizori - Stergere pozitii|Stergere pozitii]]
 
;[[Comenzi furnizori - Stergere|Stergere]]
 
;[[Comenzi furnizori - Stergere|Stergere]]
;[[Comenzi furnizori - Anulare|Anulare]]
+
;[[Facturi_furnizori_-_Adaugare_factura|Generare factura]]
 +
:operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
 +
:salvare antet factura furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
 +
;[[Facturi_externe_furnizor_-_Adaugare_factura_externa|Generare factura externa]]
 +
:operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
 +
:salvare antet factura furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
 +
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Generare aviz]]
 +
:operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
 +
:salvare antet aviz furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
 +
;[[Comenzi furnizori - Anulare|Anulare]]: daca data livrare este completata pe pozitiile comenzii sau pe comanda se va modifica si data receptie a pozitiilor comenzilor client de care sunt legate pozitiile comenzii curente
 +
;Tiparire coduri de bare: permite tiparirea de etichete pentru produsele din pozitiile comenzii
 
;Duplicare
 
;Duplicare
 +
;Modificare produs: deschide pagina de modificare produs (nomenclator)
 +
;[[Avize externe furnizori - Adaugare aviz extern|Genereaza aviz extern furnizor]]
 +
;Retrimitere comanda:permite resetarea campului Data export pentru a retrmite factura prin operatia Trimitere directa
 +
;Trimitere directa:se trimite documentul la ERP furnizor (Pluriva) si se insearaza ca comanda client in sistemul acestuia. Operatia apare daca comanda este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca furnizorul si tipul de document al comenzii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe furnizor si pe Tip doc).
 +
;Propunere de angajare: se poate genera o singura propunere de angajare dintr-o comanda de furnizor
 +
:pentru a functiona, setarea 439 trebuie sa aiba valoarea 1
 +
;Angajament bugetar: se poate genera un singur angajament bugetar dintr-o comanda de furnizor
 +
:pentru a functiona, setarea 439 trebuie sa aiba valoarea 1
 +
;Generare comanda de livrare: la validare se executa automat aceasta operatie daca exista destinatii intre comanda de furnizor si comanda de livrare
 +
;[[Comenzi furnizori - Generare flux aprobare| Generare flux aprobare]]
 +
;Generare serii de intrare: toate pozitiile care nu au serie de intrare si au campului "Tip serie intrare" setat in [[Produse_-_Modificare|nomenclatorul de produse]] sunt sparte in bucati a cate una si se genereaza cate o serie pentru fiecare pozitie.
 +
;Serializare

Latest revision as of 14:30, 16 August 2023

Lista

Comenzi furnizori - Lista.png

Filtre

Numar comanda
Furnizor
Stare
Inclusiv anulate
De la ... pana la
Data livrare de la ... pana la
filtreaza dupa 'Data livrare' de pe comanda furnizor
Tip
tip document setat pe comanda
Introdus de
Client
Numar comanda client
Proiect
Filtreaza dupa denumirea proiectului.
Observatii
cauta in observatii si in observatii interne
Termen plata
Mod plata
Necesita aprobare
Documente curente
daca se bifeaza in lista sunt aduse doar comenzile nefinalizate
Greutate bruta
Greutate neta
Cantitate bax
numarul total de baxuri din pozitiile comenzii (determinat in functie de cantitatea din pozitie si Bucati/Bax setat pe produs)
Cantitate paleti aprovizionare
numarul total de paleti aprovizionare din pozitiile comenzii (determinat in functie de cantitatea din pozitie si Bucati/Palet aprovizionare setat pe produs)
Produse fara cod de bare
afiseaza doar produsele care nu au cod de bare asociat (direct pe produs)

Coloane

Numar extern
Numar comanda
Numar confirmare comanda
Data confirmare
Data comanda
Data livrare
calcul data curenta + numar zile livrare + numar zile rezerva setate la nivel de furnizor
Client
Numar comanda client
campul este completat la generare comanda furnizor din comanda client
Furnizor
Gestiune
Valoare
Valuta
Termen plata
Mod plata
Tip
Stare
Introdus
Validat
Articol buget
Centru cost
Linia de business
Observatii
Observatii interne
Cantitate bax
Bucati/Bax
Greutate bruta
greutate totala
Greutate neta
greutate neta totala
Volum
volum total
Proiect
proiectul salvat in antetul comenzii
Responsabil proiect
responsabilul proiectului salvat in antetul comenzii
Aprobare
camp utilizat in fluxul de aprobare documente
la adaugare produs, stergere, se verifica daca pe oferta respectiva exista cel putin o pozitie care necesita aprobare (agentul care a introdus pozitia a depasit valoarea maxima (sau discount) pe care o putea acorda)
fluxul de aprobare se poate aplica pentru discountul de pe pozitie, valoarea de pe pozitie sau valoarea de pe antet (in functie de configurarile din Limite agenti - Discount maxim)
daca documentul trebuie aprobat, in acest camp va aparea textul 'Necesita aprobare'
La validarea documentului , daca acesta necesita aprobare, se va trimite mail catre agentii cu drept de aprobare (vezi tipul de notificare 158 Aprobare comanda furnizor)
Attr1
Attr2
Attr3
Attr4
Attr5
Data sosire in port
Numar paleti

Operatii globale

Adaugare comanda

Operatii pe pozitie

Informatii
Pozitii
Schimbare stare
Rescadentare
Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat
Trimite e-mail
Target categorii
Fisiere atasate
Modificare
Duplicare
Genereaza necesar
Scadente
Validare
La validarea unei comenzi de furnizori catre un furnizor firma din sistem cand se genereaza comanda de client pe cealalta firma sa se salveze in comanda de client si proiectul din comanda furnizor.
La salvarea produselor in comanda client sa se salveze si categoria de proiect de productie salvata la nivel de produse.
La validarea unei comenzi de furnizori se actualizeaza coloana "Referinta vanzare" din pozitiile comenzii de client pentru toate pozitiile care contine produse adaugate prin intermediul operatiei adaugare din comanda client sau care sunt legate de o comanda de client.
La validare se tine cont de setarea 1177
Stergere pozitii
Stergere
Generare factura
operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
salvare antet factura furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
Generare factura externa
operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
salvare antet factura furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
Generare aviz
operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
salvare antet aviz furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
Anulare
daca data livrare este completata pe pozitiile comenzii sau pe comanda se va modifica si data receptie a pozitiilor comenzilor client de care sunt legate pozitiile comenzii curente
Tiparire coduri de bare
permite tiparirea de etichete pentru produsele din pozitiile comenzii
Duplicare
Modificare produs
deschide pagina de modificare produs (nomenclator)
Genereaza aviz extern furnizor
Retrimitere comanda
permite resetarea campului Data export pentru a retrmite factura prin operatia Trimitere directa
Trimitere directa
se trimite documentul la ERP furnizor (Pluriva) si se insearaza ca comanda client in sistemul acestuia. Operatia apare daca comanda este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca furnizorul si tipul de document al comenzii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe furnizor si pe Tip doc).
Propunere de angajare
se poate genera o singura propunere de angajare dintr-o comanda de furnizor
pentru a functiona, setarea 439 trebuie sa aiba valoarea 1
Angajament bugetar
se poate genera un singur angajament bugetar dintr-o comanda de furnizor
pentru a functiona, setarea 439 trebuie sa aiba valoarea 1
Generare comanda de livrare
la validare se executa automat aceasta operatie daca exista destinatii intre comanda de furnizor si comanda de livrare
Generare flux aprobare
Generare serii de intrare
toate pozitiile care nu au serie de intrare si au campului "Tip serie intrare" setat in nomenclatorul de produse sunt sparte in bucati a cate una si se genereaza cate o serie pentru fiecare pozitie.
Serializare