Difference between revisions of "Import:Facturi vanzare"
Jump to navigation
Jump to search
| (9 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
*****Import Facturi vanzare | *****Import Facturi vanzare | ||
| + | Trebuie ca valoarea incasarii sa corespunda cu valoarea documentului (semnul incasarii sa fie acelasi cu semnul valorii documentului). | ||
| + | |||
| + | Sunt inserate si [[Produse_-_Produse_asociate|produsele asociate]] care au bifa "Adaugare". | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 54: | Line 57: | ||
;ValoarePozRedusaFaraTva | ;ValoarePozRedusaFaraTva | ||
;ValoarePozRedusaTva | ;ValoarePozRedusaTva | ||
| + | ;ReturPeClient: campul este folosit impreuna cu "FacturaRetur" pentru a lega o pozitie de retur de mai multe facturi | ||
| + | ;Task | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;NumeContactComanda | ||
| + | ;PrenumeContactComanda | ||
| + | ;GreutateBrutaTotala | ||
| + | ;GreutateNetaTotala | ||
| + | ;ModPlata | ||
| + | ;TermenPlata | ||
| + | ;CodNC | ||
| + | ;StocId | ||
| + | :campul se salveaza doar pentru facturile cu tip document fara stoc | ||
| + | ;Amanunt | ||
| + | ;SpargereDupaContract | ||
| + | :Daca se completeaza cu 1 se insereaza o factura diferita cu contractul respectiv salvat pe antet | ||
| + | ;IdIncarcareEfactura | ||
Latest revision as of 18:09, 8 August 2025
Trebuie ca valoarea incasarii sa corespunda cu valoarea documentului (semnul incasarii sa fie acelasi cu semnul valorii documentului).
Sunt inserate si produsele asociate care au bifa "Adaugare".
Campuri
- NumarFactura
- DataFactura
- NumarDocument
- DataDocument
- NumarFacturaDinCareSeFaceRetur
- numar factura client din care se face retur
- DataFacturaDinCareSeFaceRetur
- data factura client din care se face retur
- DataScadenta
- Client
- Produs
- Cod
- TipItem
- Tva
- Um
- Pret
- PretVanzareRedus
- PretValuta
- PretValutaRedus
- ValutaId
- Curs
- CantitateDocument
- CantitateFacturata
- LotIntrare
- SerieIntrare
- DataExpirare
- DataFabricare
- CentruCost
- LinieBusiness
- ArticolBuget
- Explicatii1
- Explicatii2
- CodClient
- eroare daca sunt mai multi clienti cu acelasi cod
- TipDoc
- tipul documentului
- PretAmanunt
- PretAmanuntRedus
- Observatii
- CodGestiune
- descarcarea se face din gestiunea setata in acest camp
- CodFiscal
- NumarContract
- DataContract
- FacturaRetur
- Daca se completeaza cu valoare 1, se insereaza factura de retur
- daca se completeaza acest camp si nu se completeaza campurile NumarFacturaDinCareSeFaceRetur si DataFacturaDinCareSeFaceRetur, pozitia returului o sa se lege de cea mai recenta factura din care se mai poate face retur
- daca se completeaza acest camp, se poate face retur unui produs din mai multe facturi. Daca nu se poate returna cantitatea integral atunci se genereaza un mesaj de eroare.
- ValoarePozFaraTVA
- ValoarePozTVA
- ValoarePozRedusaFaraTva
- ValoarePozRedusaTva
- ReturPeClient
- campul este folosit impreuna cu "FacturaRetur" pentru a lega o pozitie de retur de mai multe facturi
- Task
- Proiect
- NumeContactComanda
- PrenumeContactComanda
- GreutateBrutaTotala
- GreutateNetaTotala
- ModPlata
- TermenPlata
- CodNC
- StocId
- campul se salveaza doar pentru facturile cu tip document fara stoc
- Amanunt
- SpargereDupaContract
- Daca se completeaza cu 1 se insereaza o factura diferita cu contractul respectiv salvat pe antet
- IdIncarcareEfactura