Difference between revisions of "Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "*Contabilitate si financiar **Financiar ***Deconturi angajati ****Pozitii *****Deconturi angajati - Po...") |
|||
| (15 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
****[[Deconturi angajati - Pozitii|Pozitii]] | ****[[Deconturi angajati - Pozitii|Pozitii]] | ||
*****[[Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare|Adaugare]] | *****[[Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare|Adaugare]] | ||
| + | |||
| + | Atunci cand E-Factura aleasa este deja transferata in contabilitate se afiseaza un mesaj de atentionare. | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | [[File:Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare.png|600px]] | ||
| + | ;Tip:Se selecteaza unul din [[Deconturi angajati - Tipuri|tipurile de decont angajat]] configurate. Campul Nu face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este 0 | ||
| + | ;Partener: campul Nu face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este 0 | ||
| + | ;Numar document: campul Nu face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este 0 | ||
| + | ;Data document: campul Nu face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este 0 | ||
| + | ;Tip: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 | ||
| + | ;Partener: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 | ||
| + | ;Numar document: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 | ||
| + | ;Data document: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 | ||
| + | ;E-Factura: campul face postback. Apare atunci cand [[Setare_1300|setarea 1300]] este diferita de 0 si tipul documentului din campul "Tip" este pentru o factura de furnizor interna/externa. Vine precompletat pe baza campurilor Partener (qs-ul), Numar document si Data atunci cand se gaseste o E-Factura care sa fie pe acelasi partener, numar si are data mai mica cu cel mult 60 de zile fata de valoarea din camp. | ||
| + | :poate sa fie configurat cu parametrul extern "doarinsold" pentru a afisa doar E-Facturile care sunt legate de facturi care mai au sold. | ||
| + | ;Nu se importa in contabilitate: este bifat automat atunci cand E-factura aleasa este transferata deja in facturile de furnizor dar se poate debifa. | ||
| + | ;Termen plata | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Pret | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Valuta | ||
| + | ;Tva | ||
| + | ;Mod plata | ||
| + | ;Explicatii | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;Articol buget | ||
| + | ;Linie de business | ||
Latest revision as of 13:14, 10 April 2025
Atunci cand E-Factura aleasa este deja transferata in contabilitate se afiseaza un mesaj de atentionare.
Campuri
- Tip
- Se selecteaza unul din tipurile de decont angajat configurate. Campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
- Partener
- campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
- Numar document
- campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
- Data document
- campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
- Tip
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
- Partener
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
- Numar document
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
- Data document
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
- E-Factura
- campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0 si tipul documentului din campul "Tip" este pentru o factura de furnizor interna/externa. Vine precompletat pe baza campurilor Partener (qs-ul), Numar document si Data atunci cand se gaseste o E-Factura care sa fie pe acelasi partener, numar si are data mai mica cu cel mult 60 de zile fata de valoarea din camp.
- poate sa fie configurat cu parametrul extern "doarinsold" pentru a afisa doar E-Facturile care sunt legate de facturi care mai au sold.
- Nu se importa in contabilitate
- este bifat automat atunci cand E-factura aleasa este transferata deja in facturile de furnizor dar se poate debifa.
- Termen plata
- Data scadenta
- Produs
- Pret
- Cantitate
- Valoare
- Valuta
- Tva
- Mod plata
- Explicatii
- Proiect
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business