Difference between revisions of "Facturi clienti - Anulare"

From docs
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
 
*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
 
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
 
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
***[[Facturi clienti|Facturi clienți]]
+
***[[Facturi clienti|Facturi clienți]] / [[Bonuri fiscale]]
 
****Anulare
 
****Anulare
 +
  
 
Daca factura a fost validata si contine date eronate, aceasta poate fi anulata si, daca este necesar, reintrodusa in sistem pentru a fi corectata.
 
Daca factura a fost validata si contine date eronate, aceasta poate fi anulata si, daca este necesar, reintrodusa in sistem pentru a fi corectata.
  
 +
Daca factura are bifa de chitanta, la anulare se verifica valoarea setarii [[Setare 498|498]]. Daca nu s-a bifat setarea, nu se permite anularea facturii pana cand nu se sterge chitanta din contabilitate.
 +
 +
Daca factura contine rezervari din comenzi clienti, in functie de valoarea setariii [[Setare 471|471]] se reface rezervarea, altfel, se reface stocul.
 +
 +
Daca factura are bifa de avans, la anulare se verifica sa nu existe o factura neanulata pe care se storneaza avansul. In caz contrar, se afiseaza un mesaj de eroare.
 +
 +
Pentru fluxul de facturare din contracte periodice, la anularea unei comenzi se actualizeaza campul de Facturat pana la de pe contract doar daca factura care se anuleaza este ultima generata pe baza pozitiei din contractul respectiv (campul "Facturat pana la" este setat la nivel de pozitie contract client).
 +
 +
Daca exista o stare cu bifa "Anulat" atunci se trece factura in aceasta stare si se notifica persoanele responsabile (persoanele care au drept pe stare, agentul).
  
Daca factura are bifa de chitanta, la anulare se verifica valoarea setarii [[Setare 498|498]]. Daca nu s-a bifat setarea, nu se permite anularea facturii pana cand nu se sterge chitanta din contabilitate.
 
  
 
[[file:Facturi clienti - Anulare.png|600px]]
 
[[file:Facturi clienti - Anulare.png|600px]]
 +
  
 
;Motiv anulare:motivul pentru care se anuleaza factura
 
;Motiv anulare:motivul pentru care se anuleaza factura
 
;Reintroducere:daca se bifeaza, se reintroduce in sistem, nevalidata
 
;Reintroducere:daca se bifeaza, se reintroduce in sistem, nevalidata
 +
:campul nu este disponibil pentru bonuri fiscale
 
;Pastrare numar si data document:daca se bifeaza, noua factura va pastra numarul si data facturii initiale.
 
;Pastrare numar si data document:daca se bifeaza, noua factura va pastra numarul si data facturii initiale.
 +
:campul nu este disponibil pentru bonuri fiscale
 +
;Generare bon consum
 +
;Tip document
 +
:tip document bon consum
 +
:campul este disponibil doar daca este filtrat campul de "Generare bon consum"
 +
:la salvare se creaza un bon consum validat , prin care se face descarcarea produselor de pe factura
 +
;Inclusiv penalitatile asociate:daca se bifeaza se anuleaza si penalitatile asociate facturii
 +
 +
===Mesaje de eroare===
 +
;Documentul este cuprins pe comanda de livrare #NumarComanda# / #DataComanda#
 +
:acest mesaj este afisat in cazul in care documentul este asociat pe o comanda de livrare prinsa pe o livrare
 +
:daca comanda de livrare nu este atasata la o livrare, aceasta va fi anulata odata cu documentul curent

Latest revision as of 07:28, 26 June 2018


Daca factura a fost validata si contine date eronate, aceasta poate fi anulata si, daca este necesar, reintrodusa in sistem pentru a fi corectata.

Daca factura are bifa de chitanta, la anulare se verifica valoarea setarii 498. Daca nu s-a bifat setarea, nu se permite anularea facturii pana cand nu se sterge chitanta din contabilitate.

Daca factura contine rezervari din comenzi clienti, in functie de valoarea setariii 471 se reface rezervarea, altfel, se reface stocul.

Daca factura are bifa de avans, la anulare se verifica sa nu existe o factura neanulata pe care se storneaza avansul. In caz contrar, se afiseaza un mesaj de eroare.

Pentru fluxul de facturare din contracte periodice, la anularea unei comenzi se actualizeaza campul de Facturat pana la de pe contract doar daca factura care se anuleaza este ultima generata pe baza pozitiei din contractul respectiv (campul "Facturat pana la" este setat la nivel de pozitie contract client).

Daca exista o stare cu bifa "Anulat" atunci se trece factura in aceasta stare si se notifica persoanele responsabile (persoanele care au drept pe stare, agentul).


Facturi clienti - Anulare.png


Motiv anulare
motivul pentru care se anuleaza factura
Reintroducere
daca se bifeaza, se reintroduce in sistem, nevalidata
campul nu este disponibil pentru bonuri fiscale
Pastrare numar si data document
daca se bifeaza, noua factura va pastra numarul si data facturii initiale.
campul nu este disponibil pentru bonuri fiscale
Generare bon consum
Tip document
tip document bon consum
campul este disponibil doar daca este filtrat campul de "Generare bon consum"
la salvare se creaza un bon consum validat , prin care se face descarcarea produselor de pe factura
Inclusiv penalitatile asociate
daca se bifeaza se anuleaza si penalitatile asociate facturii

Mesaje de eroare

Documentul este cuprins pe comanda de livrare #NumarComanda# / #DataComanda#
acest mesaj este afisat in cazul in care documentul este asociat pe o comanda de livrare prinsa pe o livrare
daca comanda de livrare nu este atasata la o livrare, aceasta va fi anulata odata cu documentul curent