Difference between revisions of "Comenzi furnizori"

From docs
Jump to: navigation, search
(Coloane)
Line 49: Line 49:
 
;Proiect:proiectul salvat in antetul comenzii
 
;Proiect:proiectul salvat in antetul comenzii
 
;Responsabil proiect: responsabilul proiectului salvat in antetul comenzii
 
;Responsabil proiect: responsabilul proiectului salvat in antetul comenzii
 +
;Aprobare
 +
:camp utilizat in fluxul de aprobare documente
 +
:la adaugare produs, stergere, se verifica daca pe oferta respectiva exista cel putin o pozitie care necesita aprobare (agentul care a introdus pozitia a depasit valoarea maxima (sau discount) pe care o putea acorda)
 +
;fluxul de aprobare se poate aplica pentru discountul de pe pozitie, valoarea de pe pozitie sau valoarea de pe antet (in functie de configurarile din Limite agenti - [[Discount_-_Adaugare_discount|Discount maxim]])
 +
;daca documentul trebuie aprobat, in acest camp va aparea textul 'Necesita aprobare'
 +
;La validarea documentului , daca acesta necesita aprobare, se va trimite mail catre agentii cu drept de aprobare (vezi tipul de notificare [[Email:Aprobare_comanda_furnizor|158 Aprobare comanda furnizor]]
 +
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===

Revision as of 16:18, 24 January 2017

Lista

Comenzi furnizori - Lista.png

Filtre

Numar comanda
Furnizor
Stare
Inclusiv anulate
De la ... pana la
Tip
tip document setat pe comanda
Introdus de
Client
Proiect
Termen plata
Mod plata
Greutate bruta
Greutate neta

Coloane

Numar extern
Numar comanda
Numar confirmare comanda
Data confirmare
Data comanda
Data livrare
calcul data curenta + numar zile livrare + numar zile rezerva setate la nivel de furnizor
Client
Furnizor
Gestiune
Valoare
Valuta
Termen plata
Mod plata
Tip
Stare
Introdus
Validat
Articol buget
Centru cost
Linia de business
Observatii
Observatii interne
Cantitate bax
Bucati/Bax
Greutate bruta
greutate totala
Greutate neta
greutate neta totala
Volum
volum total
Proiect
proiectul salvat in antetul comenzii
Responsabil proiect
responsabilul proiectului salvat in antetul comenzii
Aprobare
camp utilizat in fluxul de aprobare documente
la adaugare produs, stergere, se verifica daca pe oferta respectiva exista cel putin o pozitie care necesita aprobare (agentul care a introdus pozitia a depasit valoarea maxima (sau discount) pe care o putea acorda)
fluxul de aprobare se poate aplica pentru discountul de pe pozitie, valoarea de pe pozitie sau valoarea de pe antet (in functie de configurarile din Limite agenti - Discount maxim)
daca documentul trebuie aprobat, in acest camp va aparea textul 'Necesita aprobare'
La validarea documentului , daca acesta necesita aprobare, se va trimite mail catre agentii cu drept de aprobare (vezi tipul de notificare 158 Aprobare comanda furnizor


Operatii globale

Adaugare comanda

Operatii pe pozitie

Informatii
Pozitii
Schimbare stare
Trimite e-mail
Target categorii
Fisiere atasate
Modificare
Duplicare
Genereaza necesar
Scadente
Validare
La validarea unei comenzi de furnizori catre un furnizor firma din sistem cand se genereaza comanda de client pe cealalta firma sa se salveze in comanda de client si proiectul din comanda furnizor.
La salvarea produselor in comanda client sa se salveze si categoria de proiect de productie salvata la nivel de produse.
Stergere pozitii
Stergere
Anulare
Duplicare