Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare

From docs
Jump to: navigation, search

Atunci cand E-Factura aleasa este deja transferata in contabilitate se afiseaza un mesaj de atentionare.

Campuri

Deconturi angajati - Pozitii - Adaugare.png

Tip
Se selecteaza unul din tipurile de decont angajat configurate. Campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
Partener
campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
Numar document
campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
Data document
campul Nu face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este 0
Tip
campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
Partener
campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
Numar document
campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
Data document
campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
E-Factura
campul face postback. Apare atunci cand setarea 1300 este diferita de 0 si tipul documentului din campul "Tip" este pentru o factura de furnizor interna/externa. Vine precompletat pe baza campurilor Partener (qs-ul), Numar document si Data atunci cand se gaseste o E-Factura care sa fie pe acelasi partener, numar si are data mai mica cu cel mult 60 de zile fata de valoarea din camp.
Nu se importa in contabilitate
este bifat automat atunci cand E-factura aleasa este transferata deja in facturile de furnizor dar se poate debifa.
Termen plata
Data scadenta
Produs
Pret
Cantitate
Valoare
Valuta
Tva
Mod plata
Explicatii
Proiect
Centru cost
Articol buget
Linie de business